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Plano de Trabalho 6530

Dados Gerais

Servidor:Maria Eunice Paranhos Goncalves de Santana (2180729)Plano:Plano de trabalho - 19/12/2022 - 23/12/2022.Modalidade:Teletrabalho - Parcial (60% Presencial)
Data de Início:19/12/2022Data Final:23/12/2022CH Entregue:-CH Homologada:16.00
Status:Finalizado

Atividades

#AtividadeDescriçãoFaixa ComplexidadeStatus
VisualizarFINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finançasAcompanhar o processo orçamentário: emissão de empenho, repasse de créditos orçamentário, repasse de recurso financeiro que vai ser desbloqueado, leitura de processo sobre orçamento e finanças, atender a alguma demanda solicitada, se for o caso. Assinar documentos: empenhos, documento de solicitação de empenho, entre outros relacionados aos serviços, compras e empenhos. Certificar de que as demandas solicitas por processo SEI foram atendidas. Ler documentos nos processos sobre fechamento do exercício financeiro, Acompanhar o processo referente à implantação da REINF e DARF numerado, Verificar se há notas fiscais de prestadores de serviços continuados em atraso.II - 4.00 hora(s)Finalizada
VisualizarFINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialCertificar de que as faturas, notas fiscais liquidadas estão com documentação completa, em caso positivo, iniciar o processo de pagamento, caso contrário, encaminhar a pendência para o servidor responsável. Analisar as notas ficais, faturas, verificando se há ou não tributos a reter, em caso positivo, consultar legislação pertinente para confirmar alíquota, código de retenção a ser aplicado. Em caso de dúvidas acerca da retenção encaminhar solicitação de orientação para o contador do Campus. Fazer as planilhas de cálculos dos tributos e valor líquido a pagar. Solicitar ao Prestador de serviço, documento de retenção de ISS, ou gerá-lo, quando for o caso. Gerar documentos outros documentos de retenção de tributos Proceder a realização de pagamento no SIAFIIV - 8.00 hora(s)Finalizada
VisualizarFINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credoresLiquidar notas fiscais e faturas no SIAFI, após recebe-las no SEI, verificando se estão obedecendo às especificações exigidas em legislações e normas internas. Antes da liquidação analisar o empenho conforme especificações exigidas. Em caso de empenho com saldo insuficiente, solicitar reforço de empenho, para os casos permissíveis. Solicitar recurso financeiro, de acordo com a fonte do empenho utilizado na liquidação. Fazer lista de credor Enviar comunica complementando a PF solicitada, se for o caso.II - 4.00 hora(s)Finalizada