Mostrar/Esconder barra lateral

Plano de Trabalho 5620

Dados Gerais

Servidor:Maria Eunice Paranhos Goncalves de Santana (2180729)Plano:Plano de trabalho - 05/12/2022 - 09/12/2022.Modalidade:Teletrabalho - Parcial (60% Presencial)
Data de Início:05/12/2022Data Final:09/12/2022CH Entregue:-CH Homologada:16.00
Status:Finalizado

Atividades

#AtividadeDescriçãoFaixa ComplexidadeStatus
VisualizarFINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finançasAcompanhar o processo orçamentário: solicitação emissão de empenho, repasse de créditos orçamentário, repasse de recurso financeiro, leitura de processo sobre orçamento e finanças, atender a alguma demanda solicitada, se for o caso. Assinar documentos: empenhos, documento de solicitação de empenho, entre outros relacionados com serviços, compras e empenhos. Ler legislação e orientações referente tributos para analisar retenções em notas fiscais. Acompanhar e responder processos do SEI referente EFD REINF e DARF Numerado. Acompanhar e resolver situações/pendências referente EFD REINF e DARF Numerado.III - 6.00 hora(s)Finalizada
VisualizarFINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialCertificar-se de que as faturas, notas fiscais liquidadas estão com documentação completa, em caso positivo, iniciar o processo de pagamento, caso contrário, encaminhar a pendência para o servidor responsável. Analisar as notas fiscais, faturas, verificando se há ou não tributos a reter, em caso positivo, consultar legislação pertinente para confirmar alíquota, código de retenção a ser aplicado. Em caso de dúvidas acerca da retenção encaminhar solicitação de orientação para o contador do Campus. Fazer as planilhas de cálculos dos tributos e valor líquido a pagar. Solicitar ao Prestador de serviço, documento de retenção de ISS, ou gerá-lo, quando for o caso.II - 4.00 hora(s)Finalizada
VisualizarFINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credoresReceber processo e analisar notas fiscais faturas ou lista de credores no SEI, observando a legislação Verificar as formalidades do processo como o todo Verificar saldo do empenho e, em caso de saldo insuficiente, solicitar reforço do mesmo. Liquidar notas fiscais, faturas no SIAFi . Em caso de encontrar pendências ou irregularidades, encaminhar processo para o setor responsável Fazer PF(programação financeira) de solicitação de recurso financeiro. Enviar comunica complementando a PF solicitada, se for o caso. Fazer lista de credor da assistência estudantilIII - 6.00 hora(s)Finalizada