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Plano de Trabalho 55614

Dados Gerais

Servidor:Tamires Pereira da Silva (2190860)Plano:Plano de trabalho - 07/08/2025 - 08/08/2025.Modalidade:Teletrabalho - Parcial (60% Presencial)
Data de Início:07/08/2025Data Final:08/08/2025CH Entregue:-CH Homologada:-
Status:Encaminhado

Atividades

#AtividadeDescriçãoFaixa ComplexidadeStatus
VisualizarADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de formação continuadaAtividades previstas Lançamento de instrumentos de cobrança – Empresa Protemaxi Inserção no Sistema Contratos dos instrumentos de cobrança da empresa Protemaxi referentes aos meses de março, abril, maio e junho. Abrangência: Reitoria, Campus São Desidério e Campus Monte Santo. Solicitação de abastecimento de água Emissão de pedido de aquisição de 170 garrafões de água mineral para recomposição do estoque da Reitoria. Despacho de notas fiscais para pagamento Elaboração de despacho para envio das notas fiscais ao DEFIN, visando a devida tramitação para pagamento. Resultados esperados Registro atualizado e correto dos instrumentos de cobrança no Sistema Contratos. Garantia do abastecimento adequado de água mineral para a Reitoria. Tramitação ágil das notas fiscais para pagamento, evitando atrasos e pendências.II - 4.00 hora(s)Criada
VisualizarADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de formação continuadaAtividades realizadas Acompanhamento de empenhos e contato com setores Identificação de ausência de saldo nos empenhos, impossibilitando o pagamento de notas fiscais desde março de 2025. Contato com o DEFIN e o DEPAD para buscar solução para o problema. Elaboração de despacho solicitando reforço de empenho para a Reitoria e para os Campi Monte Santo e São Desidério. Atendimento ao Campus São Desidério Apoio na dificuldade de lançamento de nota fiscal no Sistema Contratos. Orientação técnica sobre o procedimento e encaminhamento de contatos de outros servidores do setor de Compras para auxiliar na resolução. Lançamento de nota fiscal de água Registro da nota fiscal referente ao fornecimento de água (mês de junho/2025) no Sistema Contratos e no Sistema SEI para encaminhamento ao pagamento. Resultados obtidos Solicitação formal de reforço de empenho para regularizar pagamentos pendentes. Apoio técnico ao Campus São Desidério na operacionalização do Sistema Contratos. Registro e encaminhamento de nota fiscal de água para pagamento, garantindo abastecimento da Reitoria.II - 4.00 hora(s)Criada