Atividade 90040
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais. | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário. Inserção de despacho no Processo n. 23278.008632/2023-61, onde a Coordenação de Orçamento informou à Direção Geral do Campus Feira de Santana, que procedeu à emissão do Empenho 2023NE000100, no importe de R$ 2.400,00, referente ao Auxílio Pesquisa, para a participação dos selecionados na Chamada nº 07/2023/PRPGI/IFBA e na Chamada n. 10/2023 (projeto empreendedorismo inovador). Inserção de despacho no Processo n. 23471.001079/2023-40, onde a Coordenação de Orçamento, considerando a utilização dos recursos referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, informou à Direção Geral e ao Setor de Nutrição que procedeu ao repasse para a Reitoria (via Nota de Crédito 2023NC000013), daqueles créditos orçamentários não utilizados no exercício, sugerindo a devolução ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos saldos nos valores de R$ 4,11 e de R$ 1,93. Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos, a exemplo dos Empenhos 2023NE000099, 2023NE000100 e 2023NE000101), bem como atualização das Notas de Crédito emitidas em 2023, procedendo à inclusão das NC´s: 2023NC000011, 2023NE000012 e 2023NC000013, 2023NC000014 e 2023NC000015. Inserção de despacho no Processo n. 23278.008521/2023-55, onde a Coordenação de Orçamento, considerando a nova informação repassada pela Direção Geral, procedeu à exclusão da Nota de Crédito 2023NC000011 e anexou ao processo a Nota 2023NC000012, onde a complementação para o Campus Juazeiro foi repassada da assistência estudantil do Campus Feira de Santana (e não do custeio), para a Reitoria. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 642,27, para emissão de empenho para ressarcimento à senhora GABRIELLA BORGES DE SOUZA, referente a despesas de transporte por conta de sua participação no VI Simpósio de Gênero e Sexualidades, conforme Processo n. 23471.001201/2023-88, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339093. Emissão de Empenho 2023NE000101 e inserção no Processo n. 23471.001201/2023-88, para fins de custear o ressarcimento à senhora GABRIELLA BORGES DE SOUZA, referente a despesas de transporte por conta de sua participação no VI Simpósio de Gênero e Sexualidades, no valor de R$ 642,27. | 6.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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12/12/2023 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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