Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 83981

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais.
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Consulta à rede SERPRO, objetivando delimitar a natureza de despesa e sub elemento a serem utilizados para emissão de empenhos referentes ao Processo n. 23471.001079/2023-40 (natureza 339032, sub elemento 03), referente à aquisição de alimentos para fornecimento de alimentação escolar aos discentes.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 45.745,61, para emissão de empenho para aquisição de alimentos para fornecimento de alimentação escolar aos discentes do ensino Integrado e Subsequente - Processo n. 23471.001079/2023-40, retirando da fonte 14440000, natureza de despesa 339000, PTRES 171025, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339032.

Emissão de Empenho 2023NE000077 em favor do Mercado Pires Ltda. e inserção no Processo n. 23471.001079/2023-40, para fins de custear as despesas com a aquisição de alimentos para fornecimento de alimentação escolar aos discentes do ensino Integrado e Subsequente do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 1.170,00.

Emissão de Empenho 2023NE000078 em favor do Mercado Pires Ltda.e inserção no Processo n. 23471.001079/2023-40, para fins de custear as despesas com a aquisição de alimentos para fornecimento de alimentação escolar aos discentes do ensino Integrado e Subsequente do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 10.756,00.

Emissão de Empenho 2023NE000079 em favor do Mercado Pires Ltda. e inserção no Processo n. 23471.001079/2023-40, para fins de custear as despesas com a aquisição de alimentos para fornecimento de alimentação escolar aos discentes do ensino Integrado e Subsequente do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 45.741,09.

Emissão de Empenho 2023NE000080 em favor do Mercado Pires Ltda. e inserção no Processo n. 23471.001079/2023-40, para fins de custear as despesas com a aquisição de alimentos para fornecimento de alimentação escolar aos discentes do ensino Integrado e Subsequente do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 158,07.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos 2023NE000077, 2023NE000078, 2023NE000079 e 2023NE000080 referentes ao Processo n. 23471.001079/2023-40).

Inserção de despacho no Processo n. 23471.001079/2023-40, informando ao DEPAD e ao Setor de Nutrição que a emissão dos empenhos referentes à alimentação escolar foi realizada, a partir de lista elaborada pela nutricionista do Campus, tendo em vista a indisponibilidade da totalidade dos recursos (R$ 71.920,10) para a aquisição de todos os gêneros alimentícios solicitados. Por tal razão, os alimentos faltantes que totalizam o valor de R$ 14.094,94, serão empenhados tão logo ocorra a chegada de recursos que viabilizem o atendimento integral da solicitação.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 281,87, para emissão de empenho para aquisição de alimentos para reembolso de passagens rodoviárias em favor da Servidora Ana Tereza Souza dos Santos - Processo n. 23442.001463/2023-90, retirando da fonte 14440000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339093.

Emissão de Empenho 2023NE000081 em favor da servidora Ana Tereza Souza dos Santos e inserção no Processo n. 23442.001463/2023-90, para fins de custear as despesas com reembolso de passagens rodoviárias, no valor de R$ 281,87 (empenho posteriormente anulado por incorreção em subelemento).

Emissão de Empenho 2023NE000082 em favor da servidora Ana Tereza Souza dos Santos e inserção no Processo n. 23442.001463/2023-90, para fins de custear as despesas com reembolso de passagens rodoviárias, no valor de R$ 281,87.

 

8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

<
Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
12/12/202310.00- 8.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
--