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Atividade 82240

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:V - 12.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais.
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:12.00Tempo de exec. remota:12.00
Horas Homologadas (atividades entregues):12.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 620,00 para emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de Biologia e Química – Processo n. 23471.001025/2023-84), retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339039, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339030.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos 2023NE000072, 2023NE000073, 2023NE000074, 2023NE000075, 2023NE000076.

Emissão de Empenho 2023NE000075 e inserção no Processo n. 23471.001025/2023-84, para fins de custear as despesas com a aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de Biologia e Química do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 620,00.

Inserção das Notas de Empenho n. 2023NE000072, 2023NE000073 e 2023NE000074 no Processo n. 23471.001025/2023-84.

Realização de anulação de R$ 2.930,00 na Nota de Empenho 2023NE000031 através do Sistema de Compras Governamentais (Prime Consultoria – abastecimento veicular), de modo a realizar remanejamentos orçamentários, visando a utilização do saldo restante na fonte 1000 e emissão de novos empenhos na fonte 1444.

Realização de anulação de R$ 67.700,53 na Nota de Empenho 2023NE000038 através do Sistema de Compras Governamentais (MAP – serviços de vigilância), de modo a realizar remanejamentos orçamentários, visando a utilização do saldo restante na fonte 1000 e emissão de novos empenhos na fonte 1444.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 33.881,70 para realização de reforço no Empenho 2023NE000002 (COELBA), retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço de R$ 40.000,00 na Nota de Empenho 2023NE000002 (COELBA) através do Sistema de Compras Governamentais, de modo a viabilizar os pagamentos até o mês de dezembro de 2023, ao tempo em que se realizava remanejamentos orçamentários, visando a utilização do saldo restante na fonte 1000 e emissão de novos empenhos na fonte 1444.

Realização de reforço de R$ 27.500,00 na Nota de Empenho 2023NE000008 (Renovar Engenharia – serviços contínuos) através do Sistema de Compras Governamentais, de modo a viabilizar os pagamentos até o mês de dezembro de 2023, ao tempo em que se realizava remanejamentos orçamentários, visando a utilização do saldo restante na fonte 1000 e emissão de novos empenhos na fonte 1444.

Realização de anulação de R$ 128,82 na Nota de Empenho 2023NE000012 através do Sistema de Compras Governamentais (Ticket – serviços de abastecimento veicular), tendo em visto o encerramento do contrato junto à referida empresa.

Atualização de planilha contendo saldos de todos os empenhos referentes à prestação de serviços continuados para o Campus (na data de 17/08/2023), a fim de alocar os recursos orçamentários atualmente disponíveis, mediante reforços ou anulações, de modo a contemplar o pagamento das faturas dos meses subsequentes.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 200,00 para emissão de Nota de Empenho n. 2023NE000076 (Ressarcimento de despesa), retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339093.

Emissão de Empenho 2023NE000076 e inserção no Processo n. 23471.001722/2023-35, para fins de custear as despesas com ressarcimento financeiro à servidora Rejane Rocha Gonçalves, referente à aquisição emergencial de token para uso em Pregão Eletrônico, no valor de R$ 200,00.

Atualização de planilha para controle interno da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todos os processos que estão prontos para empenho ou sendo finalizados, e que se encontram no aguardo da chegada de recurso financeiro de investimento para sua concretização, a exemplo dos processos para adquirir instrumentos musicais, equipamentos de audiovisual e sistema de segurança.

12.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
06/09/202310.00- 12.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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