Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 61672

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão de empenhos, reforços e anulações.
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Atividades Realizadas:

Emissão de Empenhos e Reforços diversos. Realização de análise do processo sei com a finalidade de emissão de Nota de Empenho/Reforço de despesa pública, de acordo com cada solicitação indicada no processo sei abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TELETRABALHO 2023 - REITORIA
DADOS - DE ENTREGAATIVIDADES - REALIZADAS
Nº PROCESSO SEI  EMAILS/SISTEMAS    Nº EMPENHO DATADOCUMENTO ANALISADONEREFORÇO ANULAÇÃONº RO NC ND ATUALIZAÇÕESTOTAL ATIVIDADES
23278.000022/2023-102023NE00028724/05/2023110010115,00
23285.000035/2023-082023NE00000224/05/2023101010115,00
23285.000041/2023-572023NE00001324/05/2023101010115,00
23278.003341/2023-872023NE00025524/05/2023101010115,00
23278.004940/2023-182023NE00029024/05/2023110110116,00
23278.004750/2023-092023NE00029326/05/2023110010115,00
23278.005026/2023-942023NE00029426/05/2023110010115,00
23278.000045/2023-242023NE00029626/05/2023110010115,00
23285.000057/2023-602023NC00032326/05/2023100011115,00
comunica enviado2023/342895426/05/2023100001013,00
23278.000326/2023-872023NE00004726/05/2023101010115,00
23278.000217/2023-602023NE00010126/05/2023101010115,00
23278000333/2023-892023NE00010226/05/2023101010115,00
23278.000550/2023-792023NE00010026/05/2023101010115,00
23278.000674/2023-542023NE00011126/05/2023101010115,00
            
TOTAL15581142141574,00
8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

<
Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
05/06/20239.00Atividade desenvolvida satisfatoriamente, conforme demandas recebidas 8.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
--