Atividade 58669
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhar o orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Planejamento de atividades para o período de 08 a 12/05/2023. Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 01 a 05/05/2023. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. O que ocorrer. | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária. Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 01 a 05/05/2023. Planejamento de atividades para o período 08 a 12/05/2023. Envio de informações para Nutricionista do campus com saldos inscritos em restos a pagar de despesas com gêneros alimentícios. Inserção de notas de empenhos nos processos originais para composição do arquivo processual, após assinatura dos gestores. Contato com Diretor Administrativo para questionar crédito para solicitação de empenho referente ao serviço de apoio aos estudantes com deficiência. Envio de informações com natureza de despesa e dados orçamentários dos créditos do PNAE e PAAE, para aquisição de gêneros alimentícios após solicitação da Nutricionista do campus. Envio de informações com período de alteração de plano orçamentário e ação orçamentária após solicitação da Nutricionista do campus. Emissão de empenhos após autorização do Ordenador de Despesas. Envio de crédito para a Reitoria encaminhar ao Campus Feira de Santana, referente ao custeio do abastecimento do veículo oficial que conduziu a servidora que participou da Jornada Pedagógica 2023, após autorização da DG. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor orçamentário. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do DOF. | 40.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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08/05/2023 | Por estar compatível com as demandas do setor, atribuições do cargo e níveis de complexidade adequados. |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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15/05/2023 | 10.00 | As atividades foram entregues com qualidade, prazo e eficiência descritos no plano de trabalho. | 40.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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