Atividade 47790
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão, reforço e anulação das Notas de Empenho; Remanejamento de orçamento - envio de orçamento à Reitoria para alterar o Plano Orçamentário; Atualização de Planilha de Controle Orçamentário, mediante liquidação das notas de serviço continuado a fim de oferecer dados ao DAP sobre o andamento das despesas do Campus; Classificação de despesa - A fim de identificar as Naturezas de Despesas que cada item ou serviço é classificado para a correta emissão da Nota de Empenho; Cálculos diversos - A fim de manter correta e atualizada a planilha de controle orçamentário; Detalhamento de dotação orçamento, quando necessário, para emitir o empenho com a Natureza de Despesa correta; Consulta dos saldos das Notas de Empenho; Consulta do orçamento disponível no Campus; | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 12.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Atividade realizada. Cálculos diversos; Despacho nos Processos n° 23847.000594/2023-05, 23847.000595/2023-41, 23847.000597/2023-31, 23847.000495/2023-15, 23847.000612/2023-41, 23847.000619/2023-62 e 23847.000152/2023-51; Atualização da planilha de controle orçamentário; Consulta do orçamento do Campus; Consulta dos saldos dos empenhos; Classificação da Natureza da Despesa; Detalhamento Orçamentário; Emissão das Notas de Empenho n° 2023NE28, 2023NE29, 2023NE30 e 2023NE31; Reforço das Notas de Empenho n° 2023NE2, 2023NE3, 2023NE4, 2023NE6, 2023NE8, 2023NE9, 2023NE11 e 2023NE17; Troca de senha no SIASG de servidora, conforme Processo n° 23847.000606/2023-93 | 12.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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11/05/2023 | 10.00 | - | 12.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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