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Atividade 47790

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:V - 12.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão, reforço e anulação das Notas de Empenho; Remanejamento de orçamento - envio de orçamento à Reitoria para alterar o Plano Orçamentário; Atualização de Planilha de Controle Orçamentário, mediante liquidação das notas de serviço continuado a fim de oferecer dados ao DAP sobre o andamento das despesas do Campus; Classificação de despesa - A fim de identificar as Naturezas de Despesas que cada item ou serviço é classificado para a correta emissão da Nota de Empenho; Cálculos diversos - A fim de manter correta e atualizada a planilha de controle orçamentário; Detalhamento de dotação orçamento, quando necessário, para emitir o empenho com a Natureza de Despesa correta; Consulta dos saldos das Notas de Empenho; Consulta do orçamento disponível no Campus;
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:12.00Tempo de exec. remota:12.00
Horas Homologadas (atividades entregues):12.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Atividade realizada. Cálculos diversos; Despacho nos Processos n° 23847.000594/2023-05, 23847.000595/2023-41, 23847.000597/2023-31, 23847.000495/2023-15, 23847.000612/2023-41, 23847.000619/2023-62 e 23847.000152/2023-51; Atualização da planilha de controle orçamentário; Consulta do orçamento do Campus; Consulta dos saldos dos empenhos; Classificação da Natureza da Despesa; Detalhamento Orçamentário; Emissão das Notas de Empenho n° 2023NE28, 2023NE29, 2023NE30 e 2023NE31; Reforço das Notas de Empenho n° 2023NE2, 2023NE3, 2023NE4, 2023NE6, 2023NE8, 2023NE9, 2023NE11 e 2023NE17; Troca de senha no SIASG de servidora, conforme Processo n° 23847.000606/2023-93

12.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
11/05/202310.00- 12.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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