Atividade 47413
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhar o orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Planejamento de atividades para o período de 20 a 24/03/2023. Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 13 a 17/03/2023. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. O que ocorrer. | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária, realizando contatos com servidores para adequação das informações inseridas nos processos. Contato com servidor da Reitoria para tratar de informações sobre solicitação de empenho de contrato de Vigilância. Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Envio de Nota de Crédito com solicitação de alteração de plano orçamentário de crédito da ação 2994. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor orçamentário. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 20 a 24/03/2023. Planejamento de atividades para o período 27 a 31/03/2023. Envio de informações para as Direções Geral e Administrativa sobre recebimento de crédito. Envio de informações para Nutricionista do campus sobre créditos da assistência Estudantil para aquisição de gêneros alimentícios e com informações sobre alteração de plano orçamentário. Envio de informações com saldo de despesas com água mineral e gás, inscritos em RAP, para servidor do campus. Contato com servidor do DEPAD sobre empenhos emitidos e inserção denotas de empenhos nos processos. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. | 40.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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28/03/2023 | Por estar compatível com as demandas do setor, atribuições do cargo e níveis de complexidade adequados. |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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03/04/2023 | 10.00 | As atividades foram entregues com qualidade, prazo e eficiência descritos no plano de trabalho. | 40.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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