Atividade 36230
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais. | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 12.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Realização de reforço no Empenho 2023NE000003, da Empresa Telemar, no valor de R$ 60,00 (natureza 339039), a fim de viabilizar o pagamento da fatura referente ao mês de janeiro de 2023, no importe de R$ 659,10 (Proc. 23471.000097/2023-12). Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 140.080,00 para emissão de reforço nos empenhos das empresas COELBA, TELEMAR E EMBASA, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 833.178,00 para emissão de reforço nos empenhos das empresas MAXSERV, REDE e RENOVAR, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037. Realização de reforço no Empenho 2023NE000002, da COELBA, no valor de R$ 132.000,00 (natureza 339039), a fim de viabilizar os pagamentos das faturas de 2023. Realização de reforço no Empenho 2023NE000003, da TELEMAR, no valor de R$ 7.340,00 (natureza 339039), a fim de viabilizar os pagamentos das faturas de 2023. Realização de reforço no Empenho 2023NE000004, da EMBASA, no valor de R$ 24.530,00 (natureza 339039), a fim de viabilizar os pagamentos das faturas de 2023. Realização de reforço no Empenho 2023NE000006, da MAXSERV (Contrato Motorista), no valor de R$ 60.896,00 (natureza 339037), a fim de viabilizar os pagamentos das faturas de 2023. Realização de reforço no Empenho 2023NE000007, da Empresa REDE, no valor de R$ 559.819,00 (natureza 339037), a fim de viabilizar os pagamentos das faturas de 2023. Realização de reforço no Empenho 2023NE000008, da Empresa RENOVAR, no valor de R$ 110.000,00 (natureza 339037), a fim de viabilizar os pagamentos das faturas de 2023. Realização de reforço no Empenho 2023NE000009, da MAXSERV (Contrato para apoio administrativo), no valor de R$ 104.500,00 (natureza 339037), a fim de viabilizar os pagamentos das faturas de 2023. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 8.600,00 para emissão dos empenhos das empresas CORREIOS E ANTI-PRAGAS, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039. Emissão de Empenho 2023NE000010 e inserção no Processo n. 23471.000103/2023-23, para fins de custear as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de correspondências oficiais, malotes, cartas e sedex para o IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 2.000,00. Emissão de Empenho 2023NE000011 e inserção no Processo n. 23471.000113/2023-69, para fins de custear as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização de toda área do IFBA – Campus Feira de Santana (ANTI-PRAGAS), durante o período de 12 meses, no valor de R$ 6.600,00. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 92.482,00 para emissão do reforço no empenho 2023NE000005 da Empresa JAVA, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037. Realização de reforço no Empenho 2023NE000005, da JAVA SEGURANÇA, no valor de R$ 93.080,00 (natureza 339037), a fim de viabilizar os pagamentos das faturas de 2023, até o mês de abril. Inserção dos Empenhos das Empresas Coelba, Telemar, Embasa, MaxServ, Rede, Renovar Engenharia e Java Segurança (devidamente reforçados até o mês de dezembro de 2023), em seus respectivos processos, com exceção da Empresa Java Segurança, cujo reforço foi realizado para pagamento das faturas até o mês de abril de 2023. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 3.000,00 para emissão de empenho para a Empresa TICKET SOLUÇÕES, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039. Emissão de Empenho 2023NE000012 e inserção no Processo n. 23471.000209/2023-27, para fins de custear as despesas com a contratação de empresa especializada na gestão de controle de abastecimento de veículos, necessário para atender a demanda da frota do IFBA - Campus Feira de Santana, no Exercício 2023 (TICKET SOLUÇÕES), no valor de R$ 3.000,00. | 12.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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10/02/2023 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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23/02/2023 | 10.00 | - | 12.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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