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Atividade 218572

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativoComplexidade:III - 6.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos), apoio às atividades da COLOG, gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais , apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação,, atendimento de atividades inerentes ao DEPAD com orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro.
Entregas Esperadas:Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos.
Tempo de exec. presencial:6.00Tempo de exec. remota:6.00
Horas Homologadas (atividades entregues):6.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

 

Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos)

Resposta ao e-mail enviado pela MEGA 3, com confirmação do recebimento da escala dos colaboradores terceirizados ajustada para atendimento do curso noturno.

Resposta ao e-mail enviado pela MEGA 3, com confirmação do recebimento dos documentos para repactuação.

Resposta ao e-mail enviado pela Mega 3, referente à solicitação de informações sobre a liberação do saldo da conta vinculada.

Envio de informação no e-mail à Mega 3 sobre a instrução do processo de repactuação que será feito após pagamento dos salários aos colaboradores incidindo o reajuste.

Resposta ao e-mail, enviado pela Direção Geral, sobre a solicitação de apoio dos colaboradores da equipe de limpeza para atendimento da demanda referente à aula inaugural do curso de nível superior.

Envio de e-mail ao fiscal do contrato da Escrita, solicitando informações sobre o quantitativo de cópias da impressora colorida, referente ao ano anterior, para mensurar média a fim de aditivar o contrato.

Envio de e-mail para a Mega 3, solicitando alteração no horário de trabalho da merendeira do Campus para atendimento à demanda do refeitório, em atendimento à solicitação da nutricionista.

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos

Envio de mensagem, no aplicativo, para o setor de contratos, solicitando informações sobre o aditivo da impressora colorida, em atendimento à solicitação da DG.

Envio de mensagem, no aplicativo, para o fiscal do contrato da Escrita, solicitando informações sobre o quantitativo da impressora colorida para aditivar o contrato.

Envio de mensagem, no aplicativo, para a DAAD, solicitando confirmação da tonalidade da tinta verde para pintura do piso da quadra, em atendimento à solicitação da Renovar.

Resposta à mensagem do colaborador Sandro, da Mega 3, sobre as salas de aula do anexo.

Registro do Instrumento de cobrança do Contrato - NF 1 (4698171), no sistema contratos.gov, referente ao serviço de limpeza do carpete do auditório.

6.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
23/02/20268.00- 6.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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