Atividade 218572
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos), apoio às atividades da COLOG, gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais , apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação,, atendimento de atividades inerentes ao DEPAD com orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos) Resposta ao e-mail enviado pela MEGA 3, com confirmação do recebimento da escala dos colaboradores terceirizados ajustada para atendimento do curso noturno. Resposta ao e-mail enviado pela MEGA 3, com confirmação do recebimento dos documentos para repactuação. Resposta ao e-mail enviado pela Mega 3, referente à solicitação de informações sobre a liberação do saldo da conta vinculada. Envio de informação no e-mail à Mega 3 sobre a instrução do processo de repactuação que será feito após pagamento dos salários aos colaboradores incidindo o reajuste. Resposta ao e-mail, enviado pela Direção Geral, sobre a solicitação de apoio dos colaboradores da equipe de limpeza para atendimento da demanda referente à aula inaugural do curso de nível superior. Envio de e-mail ao fiscal do contrato da Escrita, solicitando informações sobre o quantitativo de cópias da impressora colorida, referente ao ano anterior, para mensurar média a fim de aditivar o contrato. Envio de e-mail para a Mega 3, solicitando alteração no horário de trabalho da merendeira do Campus para atendimento à demanda do refeitório, em atendimento à solicitação da nutricionista. Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos Envio de mensagem, no aplicativo, para o setor de contratos, solicitando informações sobre o aditivo da impressora colorida, em atendimento à solicitação da DG. Envio de mensagem, no aplicativo, para o fiscal do contrato da Escrita, solicitando informações sobre o quantitativo da impressora colorida para aditivar o contrato. Envio de mensagem, no aplicativo, para a DAAD, solicitando confirmação da tonalidade da tinta verde para pintura do piso da quadra, em atendimento à solicitação da Renovar. Resposta à mensagem do colaborador Sandro, da Mega 3, sobre as salas de aula do anexo. Registro do Instrumento de cobrança do Contrato - NF 1 (4698171), no sistema contratos.gov, referente ao serviço de limpeza do carpete do auditório. | 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 23/02/2026 | 8.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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