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Atividade 216982

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativoComplexidade:I - 2.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos), apoio às atividades da COLOG, gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais, apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação, atendimento de atividades inerentes ao DEPAD, incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro.
Entregas Esperadas:Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos.
Tempo de exec. presencial:2.00Tempo de exec. remota:2.00
Horas Homologadas (atividades entregues):2.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos)

Encaminhamento de e-mail à Prime, solicitando a troca da unidade do veículo Placa NTL 6557 do Campus Barreiras para o Campus Jacobina, para fins de quitação do débito de abastecimento junto ao Posto Cidade no município de Seabra-Bahia.

Resposta ao e-mail enviado pela Escrita, referente ao pagamento das faturas de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2025.

Encaminhamento de e-mail ao DAP do Campus Jacobina, solicitando vinculação do cartão coringa 0046 ao veículo de Placa NTL 6557 para sanar débito referente ao abastecimento.

Resposta ao e-mail da COLOG, referente à solicitação de apoio da equipe de colaboradores para movimentação de bens para a semana preta.

Encaminhamento do e-mail da COELBA referente à migração ao mercado livre de energia ao DAP.

 

Gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais

Diálogo constante, no aplicativo de mensagem, com o Campus Barreiras, o Campus Jacobina e a Prime para fins de troca da unidade do veículo de placa NTL 6557 e vinculação do cartão coringa COR 0046.

Alteração da senha no sistema da Prime e consulta aos veículos cadastrados.

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação

Registro do Instrumento de cobrança do Contrato - NF 82446 (4596381) no sistema contratos.gov, referente à Nota Fiscal 82446 - M/NOVEMBRO/2025 (4596218), em favor da Bamex.


Atendimento de atividades inerentes ao DEPAD, incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro

Envio de mensagem para a encarregada da Mega 3, solicitando atendimento da demanda enviada pela Direção Geral para limpeza do auditório e movimentação de cadeiras para formatura do Mulheres Mil.

 

2.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
23/12/20258.00- 2.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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