Atividade 216982
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Complexidade: | I - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos), apoio às atividades da COLOG, gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais, apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação, atendimento de atividades inerentes ao DEPAD, incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2.00 | Tempo de exec. remota: | 2.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 2.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos) Encaminhamento de e-mail à Prime, solicitando a troca da unidade do veículo Placa NTL 6557 do Campus Barreiras para o Campus Jacobina, para fins de quitação do débito de abastecimento junto ao Posto Cidade no município de Seabra-Bahia. Resposta ao e-mail enviado pela Escrita, referente ao pagamento das faturas de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2025. Encaminhamento de e-mail ao DAP do Campus Jacobina, solicitando vinculação do cartão coringa 0046 ao veículo de Placa NTL 6557 para sanar débito referente ao abastecimento. Resposta ao e-mail da COLOG, referente à solicitação de apoio da equipe de colaboradores para movimentação de bens para a semana preta. Encaminhamento do e-mail da COELBA referente à migração ao mercado livre de energia ao DAP.
Gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais Diálogo constante, no aplicativo de mensagem, com o Campus Barreiras, o Campus Jacobina e a Prime para fins de troca da unidade do veículo de placa NTL 6557 e vinculação do cartão coringa COR 0046. Alteração da senha no sistema da Prime e consulta aos veículos cadastrados. Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação Registro do Instrumento de cobrança do Contrato - NF 82446 (4596381) no sistema contratos.gov, referente à Nota Fiscal 82446 - M/NOVEMBRO/2025 (4596218), em favor da Bamex.
Envio de mensagem para a encarregada da Mega 3, solicitando atendimento da demanda enviada pela Direção Geral para limpeza do auditório e movimentação de cadeiras para formatura do Mulheres Mil.
| 2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 23/12/2025 | 8.00 | - | 2.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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