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Atividade 216281

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:IX - 32.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Planejamento de atividades para o período de 17 a 21/11/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 10 a 14/11/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças.
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:32.00Tempo de exec. remota:32.00
Horas Homologadas (atividades entregues):32.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Planejamento de atividades para o período de 17 a 21/11/2025.

Entrega de atividades desenvolvidas no período de 10 a 14/11/2025.

Substituição de Chefia do DOF por motivo de férias regulamentares do Coordenador.

Impressão de relatório de gestão para conformidade da ordenadora de despesas, para as atividades desenvolvidas entre 10 a 14/11/2025.

Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas. Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual.

Envio de informações para a Diretora Geral com saldos dos empenhos e saldo disponível para empenhar, após solicitação.

Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil, com saldos de empenhos e saldo de crédito disponível para empenhar, após solicitação.

Envio de informações para Coordenadora de aquisições para tratar de processo de utensílios, com valores de itens e itens disponíveis para a SRP 05/2024.

Verificação de autorizações de reforços de empenhos, para execução.

Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil sobre saldo empenhado para o PAAE.

Abertura de chamado para cadastrar empenhos no SIMEC dos créditos oriundos de TED.

Cadastro de empenhos no SIMEC dos créditos oriundos de TED.

Envio de informações para DG, DAP, COTEP e Gabinete sobre crédito recebido da ação 2994.

Envio de informações para a Nutricionista do campus com indicação de empenhos emitidos em 2025 com o crédito de benefícios indiretos.

Envio de informações para a Chefe do Departamento de Administração e Planejamento sobre pagamento de nota fiscal de manutenção predial, após solicitação.

32.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
09/12/20258.00- 32.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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