Atividade 214208
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Recebimento do processo SEI nº 23278.000538/2025-26 e emissão de reforço de empenho 2025NE000053, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores federais em missão nacional, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.007114/2025-92 e emissão de nota de empenho, 2025NE000455, no Siafweb, referente ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador para custear despesas com propostas selecionadas de adesão ao Projeto de Incentivo à produção, difusão, memória e fomento a arte e cultura, por meio do edital Nº 10/2025/PROEX, PROEX/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001000/2025-39 e emissão de emissão de empenho 2025NE000457, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com prestação de serviços continuados de vigilância armada e desarmada, com créditos da Emenda Individual de Daniel Almeida 202513390011 - RP 6, Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23745.002234/2022-05 e emissão de nota de empenho de reconhecimento de dívida 2025NE000456, no Siafi Web, referente ao pagamento de ajuste devido de diárias para participação de servidor em reunião ordinária da CPPD, realizada no período de 17 e 18/11/2022, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000002/2025-19 e emissão de reforço de empenho, 2025NE000069, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Campo Formoso; Recebimento dos processos SEI nº 23278.013098/2025-77 e 23278.013097/2025-22, inclusão de despachos e envio, à unidade DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta a solicitação de verificação se há descentralização de crédito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará para pagamento de GECC a servidores do IFBA; Recebimento do processo SEI nº 23278.003809/2025-03 e emissão de reforço de empenho, no Siafi Web, 2025NE000281, referente ao pagamento de despesas com bolsas e auxílios do Programa de Assistência ao Estudante (PAAE), Campus Ubaitaba; Recebimento do processo SEI nº 23278.001271/2025-94 e emissão de nota de empenho de reconhecimento de dívida 2025NE000458, no Siafi Web, referente ao pagamento de ajuste devido de diárias para participação de servidor em reunião ordinária da CPPD, realizada no período de 24 a 25/10/2022, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.010261/2025-40 e emissão de nota de empenho, 2025NE000460, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2025NC000127 recebida, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000820/2025-11 e emissão de reforço de empenho 2025NE000088, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas para servidores federais em missão nacional, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001550/2025-58 e reforço de empenho 2025NE000145, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de recepcionista I e III, Campus Ubaitaba; Recebimento do processo SEI nº 23278.010044/2024-79 e emissão da nota de empenho 2025NE000481, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de pintura do muro e fachada lateral da Reitoria com créditos do TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803; Recebimento do processo SEI nº 23278.013230/2025-41 e emissão de nota de empenho, no Siafi Web, 2025NE000482, referente ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a discentes que irão participar do JIFBA/2025 não atendidos pela Ação 2994, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.010044/2024-79 e emissão da nota de empenho 2025NE000483, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de pintura do muro e fachada lateral da Reitoria com créditos do TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803; Recebimento do processo SEI nº 23278.012069/2025-98 e emissão de nota de empenho, no Siafi Web, 2025NE000486, referente ao pagamento de despesas com bolsistas/colaboradores internos e externos que serão selecionados por meio do Edital nº 01/2025/PROAP 5.0, com créditos do TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003798, PROAP/Reitoria; Anulação do empenho 2025NE000428 para reserva de crédito no PI da Reitoria, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.010892/2024-88; Recebimento do processo SEI nº 23278.010044/2024-79 e emissão da nota de empenho 2025NE000487, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de Recuperação da Estrutura Metálica do Bloco D da reitoria do IFBA com créditos do TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803; Recebimento do processo SEI nº 23278.000002/2025-19 e emissão de emissão de empenho, 2025NE000488, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803, Campus Campo Formoso; Recebimento do processo SEI nº 23278.011631/2025-66 e emissão da nota de empenho 2025NE000489, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais das intervenções previstas para a requalificação do Bloco A, no âmbito do projeto de reordenamento da Reitoria com créditos do TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803; Recebimento do processo SEI nº 23278.000124/2025-05 e emissão de reforço de empenho 2025NE000039, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, Reitoria. | 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
