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Atividade 213713

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO -Tramitação de processosComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos.
Entregas Esperadas:Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento.
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.006415/2025-07, inclusão de despacho (4455775) e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para aquisição de Licença Profissional de Software de Orçamento de Obras, para atender a demanda da Reitoria e Campi; 

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000181/2025-86 e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI informando que foi realizado a  descentralização de crédito para execução do Orçamento correspondente a  10/12 e 11/12 da PLOA/2025 das despesas discricionárias na fonte tesouro (1000), conforme documento em anexo4449926 Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001708/2025-90 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com ressarcimento de passagens terrestres, para ações exclusivas realizadas pela Pró- Reitoria de Ensino - PROEN, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005863/2024-02 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com auxílio a pesquisador para a coordenação do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais de Magistério da Educação Básica - COMFOR/IFBA, PROEN/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012396/2025-40 e envio a DGCOF.REI e PRPGI-DINOV.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com auxílio financeiro a discentes selecionados por meio do Edital Nº 13/2025/PRPGI/IFBA rege a seleção de propostas para hospedagem no hotel de projetos tecnológicos 2025, PRPGI/Inovação, Reitoria;

Inclusão de documento (4456482) e envio a SUBSTITUIÇÃO.DEAP.REI, do processo SEI nº 23278.010901/2025-11, referente a solicitação de pagamento de Substituição de chefia do setor por motivo de férias, no período de 23/09 a 30/10/2025;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  15/09 a 19/09/2025;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  06/10 a 10/10/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012553/2025-17 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas para servidores federais em missão nacional com créditos da Emenda Individual de Daniel Almeida 202513390011 - RP 6, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012553/2025-17 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores federais em missão nacional com créditos da Emenda Individual de Daniel Almeida 202513390011 - RP 6, Reitoria;

Envio de comunica 2024/3435451 para os Campi Vinculados informando da descentralização de crédito referente a 10/12 e 11/12 da LOA/2025 nas Ações 20RL - Funcionamento e 2994 - Assistência Estudantil;

Envio de resposta ao Comunica 2025/3928098 para o Campus Ilhéus acusando o recebimento da Nota de Crédito 2025NC000005 referente a devolução de créditos orçamentários da assistência estudantil para troca de PO;

Resposta ao comunica 2025/3935571  recebido em 09/10/2025 informando que foi realizado a suplementação do teto orçamentário superior de diárias e passagens, no SCDP, do Campus Barreiras;

Reserva de crédito orçamentário após troca interna de Ação com a Reitoria, da 20RL para a ação 2994, PI de assistência estudantil, no valor de R$ 16.809,40 ao Campus Ubaitaba, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.012755/2025-69;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012755/2025-69 e envio a DGCOF.REI, PRORP.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de troca de Ação do crédito orçamentário da 20RL para a 2994 para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000124/2025-05 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000125/2025-41, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para custear despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepcionista I, recepcionista III, porteiro, contínuo, operador de fotocopiadora e manobrista, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010848/2025-59 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DEPEN.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho referente ao pagamento de despesas com colaborador externo e encargos patronais sobre prestação de serviço dos membros que atuarem nas bancas de verificação da reserva de vagas ações afirmativas/cotas sociais e renda do Sisu 2025, Campus Lauro de Freitas;

Resposta ao comunica recebido em 10/10/2025 informando que foi realizado a suplementação do teto orçamentário superior de diárias e passagens, no SCDP, do Campus Feira de Santana;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, na Fonte Tesouro, PI de funcionamento no valor de R$ 1.049,78 por meio da Nota de crédito 2025NC000924 ao Campus Seabra conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.011901/2025-39;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011901/2025-39; e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DAES.REI , em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para custear ressarcimento de despesas com aquisição de gênero alimentícios in natura para atender ao I Encontro dos Estudantes Cotistas do IFBA (ENCOTAS), no período de 01 a 03/10/2025 em Seabra;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, na Fonte Tesouro, PI de funcionamento no valor de R$ 3.000,00 por meio da Nota de crédito 2025NC000927 ao Campus Seabra conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.011742/2025-72;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011742/2025-72 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DAES.REI , em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para custear despesas com com estudantes monitores que atuaram no I Encontro dos Estudantes Cotistas do IFBA (ENCOTAS), no período de 01 a 03/10/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000127/2025-31 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, com créditos da Emenda Individual de Daniel Almeida 202513390011 - RP 6, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012060/2025-87 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e PRODIN-DEOFI.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com prestação de serviço eventual de manutenção predial para a recuperação de espaço para implantação do laboratórios de turma do curso de vestuário, com créditos da Emenda Individual de Daniel Almeida 202513390011 - RP 6, Reitoria.

8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
21/10/202510.00- 8.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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