Atividade 210596
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos), apoio às atividades da COLOG, gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais , apoio às atividades do setor de aquisições e contratos. incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação,, atendimento de atividades inerentes ao DEPAD, incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos) Verificação dos e-mails enviados ao DAP Verificação dos e-mails enviados ao DEPAD Verificação dos e-mails enviados no meu e-mail institucional Resposta no e-mail enviado pelo docente Marcelo, com solicitação para disponibilizar água na caixa localizada na casa de vegetação. Envio de e-mail à gráfica do Campus, solicitando impressão de 04 vias do formulário de pesquisa de preços da Cantina. Envio de e-mail à Renovar, solicitando orçamento para realização de serviços elétricos no IFBA - Campus Seabra. Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos Análise da Documentação enviada pela Mega 3, referente aos serviços prestados durante M/AGO/2025 - DOC. SEI 4407585, elaboração do IMR - Instrumento de Medição de Resultado - AGOSTO/2025 doc. SEI 4407591 e Planilha de contingenciamento M/AGO/2025 doc. SEI 4407602. Registro do instrumento de cobrança referente à NF 913 em favor da Mega 3, referente aos serviços prestados durante M/AGO/2025 - doc.SEI 4407720. Contato com fornecedores de alimentos, no aplicativo de mensagens, em atendimento à solicitação da Direção Geral, para explicar sobre o cardápio mínimo da cantina, a fim de propor redução dos valores informados na pesquisa de preços. Registro do Instrumento de cobrança do Contrato - DOC.SEI 4409162, referente à NF 20251766 - DOC.SEI 4409059, em favor da BRS Suprimentos, referente ao serviço de almoxarifado virtual, prestado durante M/AGO/2025. Registro do Instrumento de cobrança do Contrato - doc. SEI 4409675, referente à NF 155.105 - doc. SEI 4409675, em favor da Plansul, referente aos serviços de recepção e contínuo prestados durante M/AGO/2025. Orientação ao servidor Paulo para efetuar cadastro no SIASG para acesso ao sistema de contratos, enquanto fiscal responsável pelo contrato da Plansul. Contato com a Renovar, no aplicativo de mensagem, para informar sobre a necessidade de enviar um eletricista para realizar serviços da rede elétrica do prédio anexo. Contato com o eletricista que verificou os serviços necessários para sanar o problema detectados nos aparelhos de ar condicionado, no prédio anexo para saber qual a solução necessária e os materiais que deverão ser adquiridos. Contato com o artífice, no aplicativo de mensagem, para solicitar orçamento dos materiais elétricos na Braga Aguiar, em atendimento à solicitação da Direção Geral.
Atendimento de atividades inerentes ao DEPAD, incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro Aprovação do pedido 8383874 do material solicitado na plataforma da BR Supply (almoxarifado virtual). Verificação da planilha de acompanhamento das férias do DAP com atualização das ações demandadas. Envio de mensagem, no aplicativo, ao artífice do Campus para atendimento à solicitação do Refeitório, referente à medição de área.
Envio de mensagem, no aplicativo, ao colaborador do serviço de limpeza para movimentação do armário com tombo 185 da Cores para a sala de Robótica. Envio de mensagem, no aplicativo, ao artífice do Campus para disponibilizar água no reservatório da casa de vegetação. Ligação telefônica para o marceneiro, solicitando apoio para entrega da cotação de preços da Cantina. Solicitação de movimentação de bens à equipe e apoio, em atendimento à demanda da COLOG, conforme doc. Form. Transf. da Responsabilidade Guarda Mat. Perm Armário Alto (4372363) e Form. Transf. da Responsabilidade Guarda Mat. Perm Armário Baixo (4372404) do processo 23720.000915/2025-51. Acompanhamento das demandas registradas na planilha enviada pelo DAP e registro das atividades que iniciadas e concluídas. | 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 24/09/2025 | 9.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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