Atividade 210080
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Detalhamento de dotação orçamento | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Detalhamento de crédito orçamentário. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro Siafi | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Detalhamento de natureza de despesa 2025ND001405 e 2025ND001406 para atender a demanda de reforço de empenho na natureza de despesa 339039, Reitoria; Detalhamento de natureza de despesa e PI 2025ND001414 para atender a demanda de emissão de empenho na natureza de despesa 339139, Reitoria; Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND001415 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho na natureza de despesa 339020, PROEN/Reitoria; Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND001416 para atender a demanda de reforço de empenho na natureza de despesa 339039, Reitoria; Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND001417 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho na natureza de despesa 339039, Reitoria; Detalhamento de ND e PI 2025ND001418 e 2025ND001421 para atender ao destaque de crédito para custear despesas com pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso em Concurso - GECC a servidoras da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) pela atividade instrutória no curso de treinamento, Reitoria; Destaque parcial de crédito orçamentário, ação 20RL fonte tesouro, PI da Política de Combate ao Assédio, para custear despesas com pagamento de Gratificação por Encargo de Curso em Concurso - GECC a servidoras da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) pela atividade instrutória no curso de treinamento, no valor de R$ 28.968,75 por meio da Nota de crédito 2025NC000779 a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.001538/2025-43; Detalhamento de natureza de despesa e PI, 2025ND001422, para atender a demanda da emissão de reforço de empenho na natureza de despesa 339020, PROEX/ Reitoria; Detalhamento de PI 2025ND001424 para atender a demanda de Troca de PO dos créditos da Ação da Assistência Estudantil, Campus Eunápolis; Emissão de nota de bloqueio 2025ND001425, no valor total de R$ 9.194,00 para atender a demanda de Troca de PO dos crédito da Ação da Assistência Estudantil, Campus Eunápolis; Detalhamento de natureza de despesa e PI 2025ND001423 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho na natureza de despesa 339037, Campus Jaguaquara. | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |