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Atividade 210080

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Detalhamento de dotação orçamentoComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Detalhamento de crédito orçamentário.
Entregas Esperadas:Registro Siafi
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Detalhamento de natureza de despesa 2025ND001405 e 2025ND001406 para atender a demanda de reforço de empenho na natureza de despesa 339039, Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI 2025ND001414 para atender a demanda de emissão de empenho na natureza de despesa 339139, Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND001415 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho na natureza de despesa 339020, PROEN/Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND001416 para atender a demanda de reforço de empenho na natureza de despesa 339039, Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND001417 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho na natureza de despesa 339039, Reitoria;

Detalhamento de ND e PI 2025ND001418 e  2025ND001421 para atender ao destaque de crédito para custear despesas com pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso em Concurso - GECC a servidoras da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) pela atividade instrutória no curso de treinamento, Reitoria;

Destaque parcial de crédito orçamentário, ação 20RL fonte tesouro, PI da Política de Combate ao Assédio, para custear despesas com pagamento de Gratificação por Encargo de Curso em Concurso - GECC a servidoras da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) pela atividade instrutória no curso de treinamento, no valor de R$ 28.968,75 por meio da Nota de crédito 2025NC000779 a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.001538/2025-43;

Detalhamento de natureza de despesa e PI, 2025ND001422, para atender a demanda da emissão de reforço de empenho na natureza de despesa 339020, PROEX/ Reitoria;

Detalhamento de PI 2025ND001424 para atender a demanda de Troca de PO dos créditos da Ação da Assistência Estudantil, Campus Eunápolis;

Emissão de nota de bloqueio 2025ND001425, no valor total de R$ 9.194,00 para atender a demanda de Troca de PO dos crédito da Ação da Assistência Estudantil, Campus Eunápolis;

Detalhamento de natureza de despesa e PI 2025ND001423 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho na natureza de despesa 339037, Campus Jaguaquara.

4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
09/10/202510.00- 4.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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