Atividade 210076
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Recebimento do processo SEI nº 23278.009589/2025-13 e emissão de notas de empenhos 2025NE000385 e 2025NE000386, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de colaboradores externos e pagamento de encargos patronais sob prestação de serviço para atuarem na linha de fomento do Bolsa-Formação do Programa Pronatec Mulheres Mil - Ciclo 04 - TED nº 15763 SETEC/SPO/MEC; Recebimento do processo SEI nº 23278.009591/2025-92 e emissão de nota de empenho 2025NE000387, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de colaboradores internos (servidores) para atuarem na linha de fomento do Bolsa-Formação do Programa Pronatec Mulheres Mil - Ciclo 04 - TED nº 15763 SETEC/SPO/MEC; Recebimento do processo SEI nº 23278.009591/2025-92 e emissão de nota de empenho 2025NE000388, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com auxílio financeiro aos alunos/as matriculados/as na linha de fomento do Bolsa-Formação do Programa Pronatec Mulheres Mil - Ciclo 04 - TED nº 15763 SETEC/SPO/MEC; Recebimento do processo SEI nº 23278.000122/2025-16 e emissão de reforço de empenho 2025NE000246, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Correios (malote e sedex), Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.003167/2025-34 e emissão de reforço de empenho 2025NE000211, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços de publicações oficiais e demais serviços de publicidade legal, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.005873/2024-30 e emissão de reforço de empenho, 2025NE000272, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de bolsistas de apoio tecnológico e extensão, selecionado por meio do Edital nº 03/2024 PROEN/IFBA, PROEN/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001369/2025-41 e emissão de reforço de empenho, 2025NE000148, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.004171/2025-10 e emissão de reforço de empenho 2025NE000230, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços de desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de mão de obra e materiais, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.010984/2025-49 e emissão de nota de empenho, no Siafi Web, 2025NE000390, referente ao pagamento de despesas com auxílio extensionista para realização da I Feira Literária da Reitoria, no âmbito da IV Jornada de Extensão do IFBA, PROEX/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23845.000162/2025-78 e reforço de empenho 2025NE000082, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de recepcionista I, Campus Jaguaquara. | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 09/10/2025 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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