Atividade 206955
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos. | ||
| Entregas Esperadas: | Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Acesso ao sistema Contratos.gov para gerar o PDF dos empenhos, 2025NE000340, 2025NE000342, 2025NE000343e 2025NE000344, que irão ser visualizados no sistema; Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp; Realização no Siop do pedido de Troca de PO, nº 564845 referente a mudança do PO 0000 e do PO 0006 para o PO 0001, Campi Barreiras, Euclides da Cunha, Camaçari, Ilhéus e Porto Seguro; Provisão de crédito orçamentário no valor de R$ 10.384,00 por meio da Nota de crédito 2025NC000661 após troca interna de PO (do PO: 0006 para o PO: 0000) da Ação de Assistência Estudantil, Campus Ilhéus; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000538/2025-26 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores federais em missão nacional, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009774/2025-16 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria; Inclusão de despacho (4355999) no processo SEI nº 23278.000332/2025-04 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2025NC000585 recebida; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009614/2025-69 e envio a DGCOF.REI e PROEX-PASASF.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de colaboradores externos e pagamento de encargos patronais sob prestação de serviço para atuarem no Projeto Asas para o Futuro vinculados aos Editais de Chamada Pública 07 e 08/PROEX/IFBA, TED 02/2025 - MMULHERES; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009610/2025-814 e envio a DGCOF.REI e PROEX-PASASF.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de colaboradores internos para atuarem no Projeto Asas para o Futuro vinculados aos Editais de Chamada Pública 07 e 08/PROEX/IFBA, TED 02/2025 - MMULHERES; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002041/2025-42 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de troca de PO do crédito orçamentário na Ação 2994 para custear despesas com pagamento de bolsistas do Campus Euclides da Cunha que atendem aos estudantes com necessidades específicas; Auxílio na consolidação dos pedidos de Alteração Orçamentárias dos campi, conferência das devoluções referente ao 2º momento da Alteração Orçamentária do IFBA; Análise dos créditos orçamentários para as trocas internas entre campi e valores complementares para realização de pedido no SIOP referente ao 2º momento da Alteração Orçamentária do IFBA; Realização de pedido 567141 no sistema SIOP referente ao 2º momento da Alteração Orçamentária do IFBA; Elaboração do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 18/08 a 22/08/2025; Elaboração do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 25/08 a 29/08/2025. | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 03/09/2025 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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