Atividade 199838
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos. | ||
| Entregas Esperadas: | Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp; Envio de respostas aos Comunicas 2025/3680992, 2025/3681734 e 2025/3681336 para o Campus Porto Seguro acusando o recebimento das Notas de Créditos 2025NC000004 e 2025NC000005 e 2025NC000005 para o Campus Seabra referente a devolução de créditos orçamentários da assistência estudantil para troca de PO; Inclusão de documentos notas de créditos 2025NC002560, 2025NC002561, 2025NC002562. 2025NC002563, 2025NC002564, 2025NC00256, 2025NC002566 e 2025NC002567 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000821/2025-58, referente ao TED 15763 Mulheres Mil - 4º Ciclo para atender despesas com oferta de vagas em curso de qualificação recebido em 11/07/2025; Inclusão de documento nota de crédito 2025NC000123 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000821/2025-58, referente ao TED de implementação da Cuidoteca em operação pelo período de 17 meses no IFBA, Campus Simões Filho, recebido em 14/07/2025; Recebimento do processo SEI nº 23278.000836/2022-73, inclusão de despacho e envio à unidade DGCOF. REI e DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesa com prestação de serviços continuados, para podas e erradicações de árvores com descarte do lixo verde do Instituto Federal da Bahia, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.000156/2025-11 e envio a DGCOF.REI e DG.JAG em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho 2025NE000081 referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de vigilância armada e desarmada, Campus Jaguaquara; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000762/2025-18 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores, Campus Euclides da Cunha; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009308/2024-41 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com com bolsas e auxílios do programa de assistência ao estudante (PAAE), Campus Euclides da Cunha; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.008951/2024-58 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta emissão de reforço de empenho para custear despesas com auxílio financeiro estudantil visando garantir a permanência nas atividades letivas em turno integral dos estudantes aprovados no Edital 06/2024 do IFBA, Campus Euclides da Cunha; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001131/2025-16 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, Campus Euclides da Cunha; Inclusão de despacho (4285613) no processo SEI nº 23278.008961/2023-11 e envio a DCONT.REI, informando que a solicitação não pode ser atendida pois o desbloqueio de empenho é feito no setor de contabilidade; Realização no Siop do pedido de Troca de PO, nº 557433 referente a mudança do PO 0000 para o PO 0001 e do PO 0006 para o PO 0000, Campi Camaçari, Porto Seguro, Seabra e Ubaitaba; Reserva de crédito orçamentário após troca de PO, ação 2994, PI de Assistência Estudantil, PO 0000, no valor de R$ 5.083,00 ao Campus Ubaitaba, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.003570/2025-63; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003570/2025-63 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de troca de PO do crédito orçamentário na Ação 2994 para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios, Campus Ubaitaba Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001566/2025-61 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços continuado de solução outsourcing de impressão (impressão, cópia e digitalização), Campus Ubaitaba; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000747/2025-70 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com taxa de iluminação pública, Campus Ubaitaba; Devolução de crédito orçamentário, na 2994, recebido para troca de ação, PI de Assistência Estudantil no valor de R$ 51.315,74 por meio da Nota de crédito 2025NC000586 ao Campus Barreiras, conforme solicitação recebida, processo SEI nº 23278.006016/2025-38; Resposta ao comunica 2025/3707521 para o Campus Irecê, recebido em 18/07/2025, confirmando o recebimento da Nota de Crédito 2025NC000002 referente a devolução de créditos orçamentários da assistência estudantil para troca de PO; Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 21/07 a 25/07/2025. | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 30/07/2025 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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