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Atividade 195199

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO -Tramitação de processosComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos.
Entregas Esperadas:Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento.
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):10.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001557/2025-70 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006088/2025-85 e envio a DGCOF.REI, DEPAD-CTR.REI e DEPAD.LAFC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de ressarcimento de crédito orçamentário na Ação 20RL para custear despesas com combustíveis utilizados para deslocamento de veículo ao Campus Santo Amaro, conforme autorização recebida do Campus Lauro de Freitas;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI de funcionamento no valor de R$ 30.000,00 por meio da Nota de crédito 2025NC000467 ao Campus Vitória da Conquista conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23845.000896/2025-57, Campus Jaguaquara;

Recebimento do processo SEI nº 23845.000896/2025-57, inclusão de despacho e envio a DGCOF.REI, DG.VDC e DG.JAG, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário ao Campus Vitória da Conquista após troca com o Campus Jaguaquara;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  09/06 a 13/06/2025;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 26/05 a 30/05/2025;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 02/06 a 06/06/2025;

Inclusão de documento 2025NC000005 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, referente à nota de crédito recebida em 09/06/2025 do Instituto Benjamin Constant-RJ para pagamento de GECC;

Inclusão de documentos notas de créditos 2025NC002000 e 2025NC002001 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000821/2025-58, referente ao TED 15383 para atender despesas com formação EAD de professores em línguas indígenas de sinais recebido em 10/06/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000718/2025-16 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho 2025NE000064 referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de limpeza e conservação e jardinagem, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000533/2025-01 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.000287/2025-06 e envio a DGCOF.REI e DG.JAG em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho 2025NE000118 referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de limpeza e conservação e jardinagem, Campus Jaguaquara.

10.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
17/06/202510.00- 10.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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