Atividade 192818
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos. | ||
Entregas Esperadas: | Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento. | ||
Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 9.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 19/05 a 23/05/2025; Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 26/05 a 30/05/2025; Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp; Devolução de crédito orçamentário, na 2994, recebido para troca de ação, PI de Assistência Estudantil nos valores de R$ 0,42 e R$ 0,58 por meio da Nota de crédito 2025NC000402 ao Campus Simões Filho, não utilizado porque o SIOP não aceita centavos para realizar a troca; Reserva de crédito orçamentário após troca de PO, ação 2994, PI de Assistência Estudantil, PO 0001, no valor de R$ 10.036,00 ao Campus Euclides da Cunha, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.002041/2025-42; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002041/2025-42 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de troca de PO do crédito orçamentário na Ação 2994 e troca de ação para custear despesas com auxílio financeiro de assistência estudantil, Campus Euclides da Cunha; Inclusão de Nota de Empenho 2025NE000256 e despacho no processo SEI nº 23278.008262/2024-43, e encaminhamento a unidade PRPGI-DINOV.REI e PRPGI-CPITT.REI para conhecimento; Inclusão de Nota de Empenho 2025NE000255 e despacho no processo SEI nº 23845.000164/2025-67, e encaminhamento a unidade DG.JAG, para conhecimento; Inclusão de documento nota de crédito 2025NC700035 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000821/2025-58, referente ao TED 13199/2024 - MC para atender despesas conforme termo de cooperação - PTA recebido em 29/05/2025, Programa Pronatec Aquicultura; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000714/2025-20 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção de recepcionista I, recepcionista III, porteiro, contínuo, operador de fotocopiadora e manobrista, Campus Lauro de Freitas; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000716/2025-19 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Lauro de Freitas.
| 9.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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17/06/2025 | 10.00 | - | 9.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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