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Atividade 192457

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialComplexidade:IX - 32.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Realização de Pagamento das Notas Fiscais e retenções de tributos, de acordo com a disponibilidade financeira, assim como realizar semanalmente cálculo e solicitação de financeira através da Programação Financeira. Escrituração EFD - REINF
Entregas Esperadas:Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos
Tempo de exec. presencial:32.00Tempo de exec. remota:32.00
Horas Homologadas (atividades entregues):32.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

1 -  Foi realizada a emissão de 10 Ordens de Pagamentos no SIAFI, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. 

4 - Foi realizado o acompanhamento do pagamento das obrigações referentes a EFD-REINF COMPETENCIA MAIO-2025, tendo sido observado no E-CAC o registro de forma adequada e entregue a RFB.

5-Foi realizada a programação financeira de nº 46 detalhada abaixo:

- PF46

  OBSERVACAO                                        TAXA CAMBIO:                
 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591292 1000000000 400 C 3                    JUN                 38.278,80
     INSCRICAO:                                                                
                                                                                            
                                                                               
                                                                               

6- Foram pagos os ISS dos Prestadores, conforme detalhamento abaixo:

  800037 17Jun25 1113 00482840000138                  1.913,94        
  800038 17Jun25 1113 00435781000147                      3,48        
  800039 17Jun25 1113 00435781000147                  1.731,89        
                                                                     
                                                              

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema. 

32.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
30/06/202510.00- 32.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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