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Atividade 190585

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:III - 6.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão de nota de empenho,
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:6.00Tempo de exec. remota:6.00
Horas Homologadas (atividades entregues):6.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.011013/2024-35 e emissão de reforço de  de empenho, no Comprasnet, 2025NE000190, referente ao pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Apoio e Assistência Estudantil - PAAE, Campus Campo Formoso;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001382/2025-09 e emissão de reforço de empenho 2025NE000129, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motorista, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000002/2025-19 e emissão de reforço de empenho, 2025NE000069, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Campo Formoso;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008951/2024-58 e emissão de reforço de empenho, 2025NE000165, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com auxílio financeiro estudantil visando garantir a permanência nas atividades letivas em turno integral dos estudantes aprovados no Edital 06/2024 do IFBA, Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003571/2024-27 e emissão de reforços de empenhos, no Siafi Web, 2025NE000071, 2025NE000074, 2025NE000075, 2025NE000076 e 2025NE000077, referente ao pagamento de despesas com bolsistas/colaboradores internos e externos selecionados por meio do Edital nº 01/2024/PROAP 4.0;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001731/2025-84 e emissão de reforço de empenho 2025NE000163, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores em missão institucional, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000129/2025-20 e emissão de reforço de empenho 2025NE000037, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23845.000287/2025-06 e emissão de reforço de empenho 2025NE000118, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de limpeza e conservação e jardinagem, Campus Jaguaquara;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000003/2025-55 e emissão de reforço de empenho, 2025NE000068, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza conservação, higienização e copeiragem, Campus Campo Formoso;

Anulação parcial do empenho 2025NE000068 visando atender a demanda de remanejamento de crédito para emissão de empenho após criação do limite, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.000718/2025-16;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000001/2025-66 e emissão de reforço de empenho 2025NE000070, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de recepcionista I, Campus Campo Formoso;

Anulação parcial do empenho 2025NE000067 visando atender a demanda de remanejamento de crédito para emissão de empenho após criação do limite, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.000533/2025-01.

6.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
26/05/202510.00- 6.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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