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Atividade 179674

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO -Tramitação de processosComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos.
Entregas Esperadas:Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento.
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):10.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 10/03 a 14/03/2025;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI de funcionamento no valor de R$ 1.000,00 por meio da Nota de crédito 2025NC000217 ao Campus Jequié conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23845.000505/2025-02, Campus Jaguaquara;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.000505/2025-02 e envio a DGCOF.REI, DAP.JEQ e DG.JAG, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário ao Campus Jequié após troca com o Campus Jaguaquara;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000001/2025-66 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.CFO, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de recepcionista I, Campus Campo Formoso;

Realização de Capacitação via webconferência realizada no dia 18/03 às 09:00h, através da RNP, Bate-papo sobre Termo de Execução Descentralizada - TED https://conferenciaweb.rnp.br/sala/pro-reitoria-de-adminis-e-planejamento, visando aprimoramento na elaboração dos planos de trabalhos, gestão no SIMEC, e execução dos TEDs no âmbito das unidades do IFBA;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001271/2025-94 e envio às unidades DGCOF.REI, PRPGI.REI e PRPGI-SEC_EXECUTIVA.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas do exercício anterior referente a anuidade do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa (FOPROP) 2024, PRPGI/Pesquisa, Reitoria;

Reserva de crédito orçamentário após troca de PO, ação 2994, PI de Assistência Estudantil, PO 0001, no valor de R$ 4.669,00 ao Campus Euclides da Cunha, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.002041/2025-42;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002041/2025-42 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de troca de PO do crédito orçamentário na Ação 2994 para custear despesas com auxílio financeiro de assistência estudantil, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de documento 2025NC000191 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, referente à nota de crédito recebidas em 18/03/2025 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará para pagamento de GECC;

Abertura, inclusão de documento e envio a DGP-COCAD.REI, o processo SEI nº 23278.002583/2025-15, referente a solicitação de emissão de portaria de Substituição de chefia do setor por motivo de férias, no período de 14/04 a 17/04/2025;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 24/03 a 28/03/2025;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 17/03 a 21/03/2025.

10.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
03/04/202510.00- 10.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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