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Atividade 178850

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão de nota de empenho,
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.001821/2025-75 e emissão de empenho, no Comprasnet, 2025NE000171, referente ao pagamento de despesas com serviços com disponibilidade de link dedicado de internet, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23279.000389/2025-95 e emissão de nota de empenho 2025NE000172, no Siafi Web para custear despesas com Folha de Pagamento 2025, referente ao pagamento de Ajuda de Custo a servidor tendo em vista a dispensa do cargo comissionado, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000377/2025-71 e reforço de empenho, no Siafi Web, 2025NE000044, referente ao pagamento de despesas com bolsas para Projetos de Inovação - Edital nº 20/2024/PRPGI/IFBA - PRPGI/Inovação, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000376/2025-26 e emissão de empenho, no Siafi Web, 2025NE000048, referente ao pagamento de despesas com bolsas de Assessores de Inovação do Edital nº 18/2022/PRPGI/IFBA, PRPGI/Inovação, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001101/2025-18 e emissão de reforço de empenho 2025NE000100, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores, PROAP/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001101/2025-18 e emissão de reforço de empenho 2025NE000102, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas nacionais, PROAP/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001268/2025-71 e emissão de reforço de empenho 2025NE000117, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas para as ações e demandas de representação da PRPGI/Inovação;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003571/2024-27 e emissão de reforços de empenhos, no Siafi Web, 2025NE000071, 2025NE000074, 2025NE000075, 2025NE000076 e 2025NE000077, referente ao pagamento de despesas com bolsistas/colaboradores internos e externos selecionados por meio do Edital nº 01/2024/PROAP 4.0;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002015/2025-14 e emissão de empenho 2025NE000173, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias a colaborador eventual que irá ministrar conferência na IV Jornada Pedagógica e Administrativa da Reitoria do IFBA;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002013/2025-25 e emissão de empenho 2025NE000174, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias a colaborador eventual que irá ministrar conferência na IV Jornada Pedagógica e Administrativa da Reitoria do IFBA;

Recebimento do processo SEI nº 23278.009019/2024-42 e emissão de nota de empenhos, 2025NE000175, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13kg e 45kg, Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000122/2025-16 e emissão de reforço de empenhos, 2025NE000032, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Correios (malote e sedex), Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001681/2024-54 e emissão da nota de empenho 2025NE000176, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de água canalizada e esgoto Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.011869/2022-49 e anulação parcial de nota de empenho 2025NE000173, no Siafi Web, conforme solicitado no documento 4050389 e reforço da nota de empenho 2025NE000105, Reitoria.

 

8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
21/03/202510.00- 8.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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