Atividade 178850
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 23278.001821/2025-75 e emissão de empenho, no Comprasnet, 2025NE000171, referente ao pagamento de despesas com serviços com disponibilidade de link dedicado de internet, Campus Ubaitaba; Recebimento do processo SEI nº 23279.000389/2025-95 e emissão de nota de empenho 2025NE000172, no Siafi Web para custear despesas com Folha de Pagamento 2025, referente ao pagamento de Ajuda de Custo a servidor tendo em vista a dispensa do cargo comissionado, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000377/2025-71 e reforço de empenho, no Siafi Web, 2025NE000044, referente ao pagamento de despesas com bolsas para Projetos de Inovação - Edital nº 20/2024/PRPGI/IFBA - PRPGI/Inovação, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000376/2025-26 e emissão de empenho, no Siafi Web, 2025NE000048, referente ao pagamento de despesas com bolsas de Assessores de Inovação do Edital nº 18/2022/PRPGI/IFBA, PRPGI/Inovação, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001101/2025-18 e emissão de reforço de empenho 2025NE000100, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores, PROAP/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001101/2025-18 e emissão de reforço de empenho 2025NE000102, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas nacionais, PROAP/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001268/2025-71 e emissão de reforço de empenho 2025NE000117, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas para as ações e demandas de representação da PRPGI/Inovação; Recebimento do processo SEI nº 23278.003571/2024-27 e emissão de reforços de empenhos, no Siafi Web, 2025NE000071, 2025NE000074, 2025NE000075, 2025NE000076 e 2025NE000077, referente ao pagamento de despesas com bolsistas/colaboradores internos e externos selecionados por meio do Edital nº 01/2024/PROAP 4.0; Recebimento do processo SEI nº 23278.002015/2025-14 e emissão de empenho 2025NE000173, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias a colaborador eventual que irá ministrar conferência na IV Jornada Pedagógica e Administrativa da Reitoria do IFBA; Recebimento do processo SEI nº 23278.002013/2025-25 e emissão de empenho 2025NE000174, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias a colaborador eventual que irá ministrar conferência na IV Jornada Pedagógica e Administrativa da Reitoria do IFBA; Recebimento do processo SEI nº 23278.009019/2024-42 e emissão de nota de empenhos, 2025NE000175, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13kg e 45kg, Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.000122/2025-16 e emissão de reforço de empenhos, 2025NE000032, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Correios (malote e sedex), Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001681/2024-54 e emissão da nota de empenho 2025NE000176, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de água canalizada e esgoto Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.011869/2022-49 e anulação parcial de nota de empenho 2025NE000173, no Siafi Web, conforme solicitado no documento 4050389 e reforço da nota de empenho 2025NE000105, Reitoria.
| 8.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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21/03/2025 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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