Atividade 177465
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos), apoio às atividades da COLOG, gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais, apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, atendimento de atividades inerentes ao DEPAD, incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro. | ||
Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos) Resposta ao e-mail do DAP referente à solicitação de apoio dos terceirizados para atividade a ser desenvolvida na biblioteca. Leitura dos e-mails enviados pelo DOF com faturas para pagamento no SIAFI Encaminhamento do e-mail do fornecedor Supri Solutions à COINF, referente à correção da descrição de itens na nota fiscal referente a itens de informática para fins de atesto. Envio de e-mail para a Serv Mais, solicitando a fatura dos serviços prestados pelo motorista ref. M/JAN/2025 para fins de pagamento. Resposta ao e-mail encaminhado pelo gabinete da DG referente à cobrança do pagamento da nota fiscal 844 enviada pelo fornecedor AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO-ME referente ao empenho 2024NE000117 - Processo 23720.000974/2024-49. Envio de e-mail com a ordem bancária referente ao pagamento da NF 844 ao fornecedor AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO-ME. Envio de e-mail ao fornecedor Sul Água e Equipamentos Ltda., informando sobre o recebimento dos materiais referente ao empenho 2024NE000143 e solicitando o envio da declaração do simples nacional. Resposta ao e-mail da Plansul com encaminhamento da mensagem enviada pelo DOF sobre o pagamento da fatura ref. M/NOV/2024. Apoio às atividades da COLOG Digitalização da fatura 00005 enviada pelo fornecedor MARISCAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, referente ao envio do material do empenho 2024NE000138. Resposta à mensagem do fornecedor Mariscal Soluções Integradas, no aplicativo de mensagens, sobre o envio da fatura referente à entrega do material da nota de empenho 2024NE000138 e declaração do simples nacional. Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos Cadastro das servidoras do DAP e DEPAD no sistema contratos.gov para apoio na inclusão dos instrumentos de cobrança do contrato da MAP. Atendimento de atividades inerentes ao DEPAD, incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro Envio de mensagem aos colaboradores terceirizados, solicitando providências para colocação de tatames na biblioteca para atividades a serem realizadas nos dias 12/03/25 e 14/03/25. | 4.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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26/03/2025 | 8.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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