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Atividade 17547

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:I - 2.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais.
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:2.00Tempo de exec. remota:2.00
Horas Homologadas (atividades entregues):2.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Consultas de saldos de empenhos para remanejamentos orçamentários.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.000,00 para fins de emissão de empenho para custear juros e multas do INSS, referente ao Processo n. 23471.002226/2022-18, retirando da fonte 339000, PTRES 171024 e procedendo ao lançamento na fonte 339147.

Emissão de empenho 2022NE000133 referente ao Processo n. 23471.002226/2022-18, para custear pagamento de juros (R$ 500,00) e multas do INSS (R$ 500,00), no importe total de R$ 1.000,00 (fonte 339147).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 3.759,52 para fins de emissão de empenho para custear a aquisição de materiais para a Coordenação Pedagógica do Campus, referente ao Processo n. 23471.002182/2022-26, retirando da fonte 339000, PTRES 171025 e procedendo ao lançamento na fonte 339032.

Emissão dos empenhos 2022NE000134 e 2022NE000135 referentes ao Processo n. 23471.002182/2022-26, para custear a aquisição de materiais pedagógicos para o Campus Feira de Santana, no importe total de R$ 3.759,52.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 47.435,88 para fins de emissão de empenho para custear a aquisição de material multimídia (projetores), referente ao Processo n. 23471.000587/2022-20, retirando da fonte 449000, PTRES 171023 e procedendo ao lançamento na fonte 449052.

Emissão de empenho 2022NE000136 referente ao Processo n. 23471.000587/2022-20, para custear a aquisição de doze projetores para o Campus, no importe total de R$ 47.435,88.

2.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
14/11/2022-

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
11/12/202210.00- 2.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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