Atividade 168274
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos. | ||
Entregas Esperadas: | Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento. | ||
Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 12.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002700/2023-89 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DGCOM. REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos com contratação de empresa para fornecimento de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002930/2022-67 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI informando o fechando do mesmo na unidade DGCOF por não haver mais o que se tratar no exercício de 2024, Reitoria; Descentralização de crédito orçamentário, referente ao TED 13704 EB71060001-SPO/MEC, no valor de R$ 32.938,68 por meio da Nota de crédito 2024NC001300 ao Campus Ilhéus após devolução do Campus Eunápolis, conforme autorização recebida por meio do processo SEI nº 23461.001844/2024-21; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23461.001844/2024-21 e envio a DGCOF.REI, DG.ILH e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com TED 13704 EB71060001-SPO/MEC para pagamento de funcionamento e cobertura dos gastos custeio diversos Campi, Campus Ilhéus ; Inclusão de despacho nos processo SEI nº 23278.012423/2024-01 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas com pagamento de Auxílio a Pesquisador para atender às ações da Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual, Campus Euclides da Cunha; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012423/2024-01 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e CAE.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Campus Lauro de Freitas; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004963/2024-11 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DPAAE.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para aquisição de materiais escolares para o Almoxarifado Social do Instituto Federal da Bahia - IFBA, TED 13706 EB71060001-SPO/MEC, nota de crédito 2024NC003301, DPAAE/Reitoria Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012357/2024-61 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DGTI.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para aquisição de estações de trabalho (desktop padrão), TED 13705 - EB71060001-SPO/MEC, nota de crédito 2024NC003164, DGTI/Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000491/2024-10 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI e PROAP.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços na prestação de serviços de fornecimento de coffee break e coquetel, para o Instituto Federal da Bahia Reitoria e Campi; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012039/2024-09 e envio a DGCOF.REI, DEPLIC.REI e PROAP.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com com inscrições de servidores no 20º congresso de pregoeiros e agentes da contratação, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000086/2024-00 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas pagamentos das gru ao INPI, referente às anuidades, dos pedidos de patentes PI, PRPGI/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.006729/2024-11, inclusão de despacho e devolução de solicitação a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta a solicitação de reforço do empenho 2024NE000530, informando da impossibilidade de atender ao pedido pois não existem mais itens disponíveis para serem empenhados, PRPGI/Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.000862/2024-81 e envio a DGCOF.REI e DG.JAG em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho com fornecimento de energia elétrica e contratação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção geral periódica, preventiva e corretiva, TED 13710 - EB71060001-SPO/MEC, nota de crédito 22024NC003169, Campus Jaguaquara; Devoluções de saldos não utilizados dos TED’s 13705, 13706 e 13155 ao SPO/MEC, por meio das notas de créditos 2024NC001319, 2024NC001323 e 2024NC001324; Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 23/12 a 28/12/2024; Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 29/12/2024 a 03/01/2025; Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 09/12 a 13/12/2024; Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 16/12 a 20/12/2024; Abertura, inclusão de documento e envio a DGP-COCAD.REI, o processo SEI nº 23278.000043/2025-05, referente a solicitação de emissão de portaria de Substituição de chefia do setor por motivo de férias, no período de 27/01 a 10/02/2025.
| 12.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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08/01/2025 | 10.00 | - | 12.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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