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Atividade 166054

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO -Análise do processo para classificação e confecção da Nota de empenhoComplexidade:VIII - 24.00 hora(s)
Status:Entregue
Descrição:Disponibilidade na bancada virtual para atendimento de demandas relacionadas a execução orçamentária do Campus: Classificação da estrutura orçamentária para instrução dos processos de aquisições, emissão de Notas de Empenho, reforço e anulação de Empenhos, emissão de Notas de Crédito, Consultas de dados no SIAFI para suporte as tomadas de decisão por parte da gestão, controle orçamentário do campus. Acompanhamento diário do e-mail institucional e do Comunica SIAFI,
Entregas Esperadas:SIAFI/SUAP,SEI,SIASG, COMPRASNET CONTRATOS
Tempo de exec. presencial:24.00Tempo de exec. remota:24.00
Horas Homologadas (atividades entregues):-

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

 

Atualização dos  Relatórios de Provisões e Execução Orçamentária e Financeira referente ao exercício de 2024 (atividade em execução). Planilha compartilhada com a chefia imediata por meio dos links:

 

Provisões Orçamentárias do Exercício de 2024:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TZHHY8FiovoiqKD9D3hiRFAS_n3n0i8r/edit?usp=sharing&ouid=109913034095480553047&rtpof=true&sd=true

 

Execução Orçamentária do Exercício de 2024:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FwA0wrRuV3q0JzLb2rIQSJ65groJHnBF/edit#gid=1769578890

 

Análise e conclusão do processo 23285.002340/2022-45 que trata de renovação de contrato da prestadora Rede Locação de Mão de Obra

Análise do processo 23278.012278/2024-51 que trata de orientações para o encerramento do exercício financeiro

 

Análise e conclusão dos processos 23285.001531/2024-51 e 23285.001530/2024-15, que tratam de pagamento de bolsa PROEX

Emissão de Notas  de Dotação e Empenhos  / Reforço / Anulação:

 

Disponibilidade na bancada virtual para atendimento das atividades relacionadas a execução orçamentária do Campus 

 

36 Distribuidora - Merenda Escolar - 23285.001641/2024-13

Adequações Orçamentárias - 2024ND000112, 2024ND000113, 2024ND000114 E 2024ND000115

Empenhos - 2024NE000079; 2024NE000080

 

2024NE000065 - 23285.001774/2024-90 2024ND000116 / 2024RO000194 - Reforço Prosel Colaborador

 

2024NE000066 - 23285.001774/2024-90 2024ND000117 / 2024RO000195 - Reforço Prosel Encargos Patronais

 

2024ND000119 - 23285.000079/2024-19 - Reforço de empenho Rede Locação

2024NC000011 - 23285.000054/2024-15 - Devolução de crédito não utilizado - Assist. Benef. Indireto

2024NC000012 - 23285.000054/2024-15 - Devolução de crédito não utilizado - Assist. Benef. Indireto


 

Acompanhamento diário do e-mail institucional e do Comunica/SIAFI com o propósito de tomar conhecimento das informações e orientações encaminhadas e que interferem diretamente nas minhas atividades laborais, bem como no funcionamento da Instituição. Além de atender as demandas encaminhadas por este canal de atendimento.  Em anexo lista de e-mails e Comunica/SIAFI.

24.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
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Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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