Atividade 165960
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 10.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 23278.006430/2024-66 e emissão da nota de empenho, no Siafi Web, 2024NE000607 referente ao pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.012105/2024-32 e emissão das notas de empenhos, no Siafi Web, 2024NE000608 e 2024NE000609 referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) aos(às) servidores(as) que atuarem como membros de bancas para aferição de cotas em processos seletivos do IFBA; Recebimento do processo SEI nº 23278.011722/2024-11 e emissão de reforço de empenho 2023NE000566, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com prestação de serviços eventuais de manutenção e reparo do portão do estacionamento do IFBA, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.011792/2024-79 e emissão de nota de empenho 2023NE000610, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com prestação de serviços eventuais de recuperação da estrutura metálica do acesso principal da Reitoria do IFBA; Recebimento do processo SEI nº 23278.011990/2024-32 e emissão de nota de empenho 2023NE000612, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com prestação de serviços eventuais de substituição dos vidros quebrados das janelas do Bloco A da reitoria do IFBA; Recebimento do processo SEI nº 23278.012105/2024-32 e anulação parcial da nota de empenho 2024NE000608, no Siafi Web, conforme solicitado no documento 3926738, PROAP/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000710/2024-61 e anulação parcial da nota de empenho 2024NE000042, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Recepcionista I, Recepcionista III, Porteiro, Contínuo, Operador de Fotocopiadora e Manobrista, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.000707/2024-47 e reforço da nota de empenho 2024NE000044, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Lauro de Freitas; Anulação do empenho 2024NE000372 para descentralização de crédito ao Campus Salvador para custear despesas com ressarcimento de compra de passagens terrestres a Conselheira do Consup e reforço de empenho, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.000068/2024-10; Recebimento do processo SEI nº 23278.000068/2024-10 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000433, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com ressarcimento de passagens terrestres, Reitoria.
| 10.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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02/01/2025 | 10.00 | - | 10.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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