Atividade 165252
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 23278.003765/2024-22 e emissão de reforço de empenhos 2024NE000170, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados, Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.004257/2024-61 e emissão de nota de empenho 2024NE000577, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com desinsetização, desratização, descupinização e eliminação de caramujos, Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.007783/2024-83 e emissão de reforço de empenho 2024NE000387, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra, Campus Ubaitaba; Recebimento do processos SEI nº 23278.000066/2024-21 e reforço da nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e anulação dos empenhos 2024NE000361 e 2024NE000087, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para remanejamento de crédito, PROEX e PROEN/Reitoria; Recebimento do processos SEI nº 23278.000066/2024-21 e reforço da nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.002855/2024-04 e anulação parcial da nota de empenho 2024NE000136, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3900100, PROAP/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.006575/2024-67 e anulação parcial da nota de empenho 2024NE000369, no Siafi Web, conforme solicitado no documento 3899646, PROEN/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.009639/2024-81 e emissão de nota de empenho 2024NE000594, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção técnica do software Pergamum - gestão de bibliotecas, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000028/2024-78 e anulação parcial da nota de empenho 2024NE000174, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3900985, PROAP/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.011895/2024-39 e emissão de nota de empenho 2024NE000597, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com auxílio a pesquisador aos selecionados pelo edital de projetos de permanência e êxito, PROEN/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000005/2024-63 e emissão de notas de empenhos, 2024NE000603 e 2024NE000604 no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminação pública, Reitoria.
| 8.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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02/01/2025 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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