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Atividade 165252

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão de nota de empenho,
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.003765/2024-22 e emissão de reforço de empenhos 2024NE000170, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados, Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.004257/2024-61 e emissão de nota de empenho 2024NE000577, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com desinsetização, desratização, descupinização e eliminação de caramujos,  Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.007783/2024-83 e emissão de reforço de empenho 2024NE000387, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processos SEI nº 23278.000066/2024-21 e reforço da nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e anulação dos empenhos 2024NE000361 e 2024NE000087, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para remanejamento de crédito, PROEX e PROEN/Reitoria;

Recebimento do processos SEI nº 23278.000066/2024-21 e reforço da nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002855/2024-04 e anulação parcial da nota de empenho 2024NE000136, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3900100, PROAP/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.006575/2024-67 e anulação parcial da nota de empenho 2024NE000369, no Siafi Web, conforme solicitado no documento 3899646, PROEN/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.009639/2024-81 e emissão de nota de empenho 2024NE000594, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção técnica do software Pergamum - gestão de bibliotecas, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000028/2024-78 e anulação parcial da nota de empenho 2024NE000174, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3900985, PROAP/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.011895/2024-39 e emissão de nota de empenho 2024NE000597, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com auxílio a pesquisador aos selecionados pelo edital de projetos de permanência e êxito, PROEN/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000005/2024-63 e emissão de notas de empenhos, 2024NE000603 e 2024NE000604 no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminação pública, Reitoria.

 

8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
02/01/202510.00- 8.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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