Atividade 164207
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Recebimento do processo SEI nº 23278.001795/2024-02 e emissão de reforço empenho 2024NE00095, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores da PRPGI/Pesquisa, Reitoria; Recebimento dos processos SEI nº 23278.001799/2024-82, emissão de reforço de empenho 2024NE000104, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, PRPGI/Inovação, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.011512/2024-22 e emissão das notas de empenhos, no Siafi Web, 2024NE000533 e 2024NE000534 referente ao pagamento de despesas com colaboradores externos que irão atuar no INGRESSO 2025 e encargos patronais sob a prestação dos serviços, Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.004522/2024-10 e emissão de reforço de empenho 2024NE000206, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.000714/2024-49 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000047, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3884279, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.000711/2024-13 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000041, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3884250, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.000711/2024-13 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000041, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3884250, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.000706/2024-01 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000442, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3884223, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.000708/2024-91 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000301, no Comprasnet, conforme solicitado no documento 3884205, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.001211/2024-91 e emissão de reforço de empenho 2024NE000390, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva, Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.010990/2024-15 e emissão de nota de empenho, 2024NE000538, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2024NC000234 recebida, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001534/2024-84 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000071, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com diárias no país para servidores, Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.010988/2024-46 e emissão de nota de empenho, 2024NE000540, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2024NC000233 recebida, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.011531/2024-59 e emissão de nota de empenho, 2024NE000540, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2024NC000232 recebida, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000713/2024-02 e emissão de reforço de empenho 2024NE000547, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.010909/2024-05 e emissão de nota de empenho 2024NE000550, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Auxílio Pesquisador para fins de dar suporte às atividades do Núcleo de Artes e Cultura , Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.011548/2024-14 e emissão de nota de empenho, 2024NE000551, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com bolsista colaborador externo para desenvolvimento de Apoio Escolar, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.011602/2024-13 e emissão de nota de empenho, 2024NE000552, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2024NC000707 recebida, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.011869/2022-49 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000187, no Siafi Web, conforme solicitado no documento 3887353 e reforço das notas de empenho 2024NE000188 e 2024NE000189, PRODIN/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.002590/2024-36 e emissão de reforço de empenhos, no Siafi Web, 2023NE000124, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, PRODIN/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000826/2024-08 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000075 e 2024NE000091, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento energia elétrica e taxa de iluminação pública, CTR Itatim; Recebimento dos processos SEI nº 23278.001799/2024-82, emissão de reforço de empenho 2024NE000104, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, PRPGI/Inovação, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001795/2024-02 e emissão de reforço de empenho 2024NE000095, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores, PRPGI/Pesquisa, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.011844/2023-26 e emissão de nota de empenho, 2024NE000562, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços de recuperação da estrutura metálica do Bloco A, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23461.000102/2024-89 e emissão de reforço de empenhos, 2024NE000079, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de água encanada e esgoto, CTR CIMA Camacã; Recebimento dos processos SEI nº 23278.011703/2024-94 e 23278.009171/2024-25 e emissão das notas de empenhos, no Siafi Web, 2023NE000567 e 2023NE000568, referente ao pagamento de despesas com bolsas de Iniciação a Extensão para o Ensino superior PIBIEX-ES, Edital 14/2024/PROEX, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.006590/2024-13 e anulação da nota de empenho 2024NE000412, no Siafi Web, conforme solicitado no documento 3895928, PRPGI/Pesquisa.
| 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 02/01/2025 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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