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Atividade 164141

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialComplexidade:VIII - 24.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Realização de Pagamento das Notas Fiscais e retenções de tributos, de acordo com a disponibilidade financeira, assim como realizar semanalmente cálculo e solicitação de financeira através da Programação Financeira. Escrituração EFD - REINF
Entregas Esperadas:Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos
Tempo de exec. presencial:24.00Tempo de exec. remota:24.00
Horas Homologadas (atividades entregues):24.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

1 - Foi realizada a emissão de 24 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4  - Foi realizado o Registro da EFD REINF,  referente ao evento R2000(RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS) e do evento  R4000(RETENÇÕES da IN 1234/2012),  ref. ao período de 12/2024 para pagamento centralizado pela Reitoria do IFBA - Conforme Anexo

5 - Foi realizada a programação financeira de nº 80 e 81, detalhada abaixo:

 PF80

  OBSERVACAO                                        TAXA CAMBIO:                
  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  591292 1000000000 400 C 3                    DEZ                152.664,25
      INSCRICAO:                                                                
                                                                                

PF81

  DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.           
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  561611 1000000000 400 C 3                    NOV                 25.354,37
      INSCRICAO:                                                                
  02  701233 1000000000 400 C 3                    NOV                 25.354,37
      INSCRICAO:                                                                
  03  561611 1050000203 400 C 3                    AGO                  1.914,97
      INSCRICAO:                                                                
  04  701233 1050000203 400 C 3                    AGO                  1.914,97
      INSCRICAO:                                                                
  05  701233 3008000000 400 C 3                    DEZ                    214,17
      INSCRICAO:                                                                                                              
                                                                               
                                                                               
6 - Foi realizado o pagamento relativo a ISS, conforme detalhamento SIAFI :

   800087 24Dez24 1113 00435781000147                  1.595,62       
 800088 24Dez24 1113 10774803000157                    149,02       
 800089 24Dez24 1113 07474287000130                    268,39       
 800090 24Dez24 1113 48077171000145                    280,71       
 800091 24Dez24 1113 78533312000158                    538,05       
 800092 24Dez24 1113 01438073000122                    199,68       
 800093 24Dez24 1113 01438073000122                    343,90       
 800094 26Dez24 1113 10774803000157                  1.389,44       
                                                                                                               

 7 - Devido a Licença Paternidade do Servidor Tiago, responsável pela emissão de empenho, foram emitidos 8 EMPENHOS( 2024NE000092 a 2024NE000092), bem como realizados os devidos procedimentos no DetaORC.                                                                    

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema. 

24.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
30/01/202510.00- 24.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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