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Atividade 161897

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO -Tramitação de processosComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos.
Entregas Esperadas:Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento.
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 11/11 a 15/11/2024;

Envio de resposta ao Comunica 2024/4116416 para o Campus Ilhéus acusando o recebimento da Nota de Crédito 2024NC000009 referente a devolução de créditos orçamentários da assistência estudantil para troca de PO;

Recebimento do processo SEI nº 23278.010747/2024-05, inclusão de despacho  e devolução, a DGCOF.REI, DG.EUC e DEPAD.EUC, informando da impossibilidade de emissão de empenho em virtude da ausência da informação sobre a natureza de despesa do empenho solicitado, Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.007796/2021-18, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com Reajuste Anual do contrato firmado entre o IFBA e a empresa de prestação de serviços de almoxarifado virtual, para aquisição de materiais de consumo administrativo, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002433/2022-69, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com empresa de prestação de serviços continuados de seguro coletivo contra acidentes pessoais para alunos, estagiários e bolsistas do IFBA;

Recebimento do processo SEI nº 23278.011086/2022-65, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas referente ao Reajuste Anual do contrato firmado entre o IFBA e a empresa que fornece a licença de software para automatização de cálculos financeiros de pessoal para atender as necessidades da Diretoria de Gestão de Pessoas, Reitoria; 

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.001124/2024-33 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho da PRPGI/Inovação, Reitoria;

Resposta ao comunica 2024/4122341  recebido em 19/11/2024 informando que foi realizada a suplementação do teto orçamentário de diárias, no SCDP, do Campus Valença;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RG, PI de Investimento no valor de R$ 190,00 por meio da Nota de crédito 2024NC000926 ao Campus Ilhéus conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23461.001350/2024-47;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23461.001350/2024-47 e envio a DGCOF.REI, DG.ILH e DCOF.ILH, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com aquisição de bens para o NAPNE, Campus Ilhéus;

Inclusão de despacho no processos SEI 23278.001633/2024-66 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforços de empenhos para pagamento de despesas passagens aéreas nacionais, PROEN;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001679/2024-85 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminação pública, Campus Euclides da Cunha;

Descentralização de crédito orçamentário na fonte tesouro, ação 20RL, PI funcionamento PROSEL no valor de R$ 323.783,99 por meio da Notas de créditos 2024NC000927 a  2024NC000943, 2024NC000946 e 2024NC000949 aos Campi, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.004267/2024-05;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004267/2024-05 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito para custear despesas com com pagamento de colaboradores que irão atuar no Ingresso 2025 do IFBA;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001228/2024-48 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.010862/2024-71 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria; 

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010881/2024-06 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria; 

Inclusão de despacho (3861890 ) no processo SEI 23278.001637/2024-44 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2024NC000728 e 2024NC000512 recebidas;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003961/2022-35, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com contratação de empresas especializadas na organização de eventos para o IFBA.

 

 

8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
02/01/202510.00- 8.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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