Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 151734

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:III - 6.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão de nota de empenho,
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:6.00Tempo de exec. remota:6.00
Horas Homologadas (atividades entregues):6.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.005783/2024-49 e emissão das notas de empenhos 2024NE000396 e 2024NE000397, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura, Campus Lauro de Freitas;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000358/2024-63 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000031, no Siafi Web, para atender a demanda de devolução à Reitoria de crédito orçamentário utilizado pela PROEX para custear despesas com diárias para servidora ligada a referida pró-reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000358/2024-63 e emissão da nota de empenho 2024NE000398, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, utilizando a ação 21B3 devolvidas pela PROEX, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000358/2024-63 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000301, no Comprasnet, para atender a demanda de devolução à Reitoria de crédito orçamentário utilizado pela PROEX para custear despesas com diárias para servidora ligada a referida pró-reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.005286/2024-41 e emissão de empenho, no Comprasnet, 2023NE000400, referente ao pagamento de despesas com aquisição de acervo bibliográfico, Campus Lauro de Freitas;

Recebimento do processos SEI nº 23278.000066/2024-21 e reforço da nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria;

Recebimento dos processos SEI nº 23278.000018/2024-32 e reforço da nota de empenho 2024NE000026, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas nacionais, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000713/2024-02 e emissão de reforço de empenho 2024NE0000406, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Campus Lauro de Freitas.

 

6.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

<
Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
03/10/202410.00- 6.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
--