Atividade 151734
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 23278.005783/2024-49 e emissão das notas de empenhos 2024NE000396 e 2024NE000397, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processo SEI nº 23278.000358/2024-63 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000031, no Siafi Web, para atender a demanda de devolução à Reitoria de crédito orçamentário utilizado pela PROEX para custear despesas com diárias para servidora ligada a referida pró-reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000358/2024-63 e emissão da nota de empenho 2024NE000398, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, utilizando a ação 21B3 devolvidas pela PROEX, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000358/2024-63 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000301, no Comprasnet, para atender a demanda de devolução à Reitoria de crédito orçamentário utilizado pela PROEX para custear despesas com diárias para servidora ligada a referida pró-reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.005286/2024-41 e emissão de empenho, no Comprasnet, 2023NE000400, referente ao pagamento de despesas com aquisição de acervo bibliográfico, Campus Lauro de Freitas; Recebimento do processos SEI nº 23278.000066/2024-21 e reforço da nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria; Recebimento dos processos SEI nº 23278.000018/2024-32 e reforço da nota de empenho 2024NE000026, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas nacionais, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000713/2024-02 e emissão de reforço de empenho 2024NE0000406, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Campus Lauro de Freitas.
| 6.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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03/10/2024 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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