Atividade 150690
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Planejamento de atividades para o período de 16 a 20/09/2024. Entrega de atividades realizadas para o período entre 09 a 13/09/2024. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Participar de reunião convocada pela Direção Geral do campus Seabra. O que ocorrer. | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária. Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Anulação de saldo de empenho para remanejamento de crédito e/ou readequação de subelemento de despesa. Envio de informações para Chefe do Departamento de Administração e Planejamento sobre empenhos de seguros de veículos, bem como os dados orçamentários para emissão de empenho para a despesa com o almoxarifado virtual. Envio de informações para Diretora Geral sobre diárias para colaborador eventual, após solicitação para esclarecimento de dúvidas. Participação de reunião convocada pela Direção Geral. Conversa com Chefe de Gabinete da Direção Geral sobre dúvidas a respeito das diárias emitidas para colaborador eventual e realização de procedimentos. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Participação de reunião com servidores do DOF para realizar avaliação de desempenho da equipe, referente ao ciclo 2024. Preenchimento de avaliação de desempenho individual e da chefia imediata referente ao ciclo 2024. Envio de nota de crédito para Reitoria referente ao rateio dos custos de diárias e passagens para a participação nutricionistas no Encontro Nacional dos(as) Nutricionistas das Escolas Federais, a ser realizado em outubro de 2024, conforme autorização constante no processo 23475.001381/2024-11. Envio de nota de crédito do PNAE para Nutricionista do campus Seabra, após solicitação. Cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar após autorização da Direção Geral. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Planejamento de atividades para o período 16 a 20/09/2024.
| 40.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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17/09/2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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21/10/2024 | 10.00 | As entregas foram feitas conforme planejada | 40.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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- | - |