Atividade 144499
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e anulação parcial de nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, para atender a demanda de reforço de empenho e descentralização de crédito para ressarcimento de despesas com diárias e passagens terrestres nos Campi Salvador e Paulo Afonso; Recebimento do processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e emissão de reforço de empenho 2024NE000032 no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com ressarcimento de passagens terrestres, Reitoria; Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento no valor de R$ 609,85 por meio da Nota de crédito 2024NC000549 ao Campus Salvador conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.000066/2024-21; Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento no valor de R$ 1.151,15 por meio da Nota de crédito 2024NC000550 ao Campus Paulo Afonso conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.000066/2024-21; Recebimento do processo SEI nº 23461.001334/2022-92 e emissão da nota de empenho 2024NE000352, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas de exercícios anteriores de diárias para participação de servidor no encontro PROEN IN LOCO que ocorreu no dia 14/10/2022 no IFBA Campus Vitória da Conquista; Recebimento do processo SEI nº 23278.005640/2024-37 e emissão da nota de empenho 2024NE000353, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Recepcionista I, Campus Campo Formoso; Recebimento do processo SEI nº 23278.000457/2024-45 e emissão da nota de empenho 2024NE000355, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para realizar o serviço de confecção de formulários de diplomas, PROEN/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001637/2024-44 e emissão de nota de empenho, 2024NE000360, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2024NC000010 recebida, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.007278/2024-39 e emissão do nota de empenho 2024NE000361, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores que irão atuar no JIFBA/JOINDAF 2024; Recebimento dos processos SEI nº 23278.000010/2024-76, 23278.000006/2024-16e 23278.000008/2024-05 e anulação parcial das notas de empenhos 2024NE000163, 2024NE000172 e 204NE000162, no Comprasnet, para atender a demanda de emissão de empenho de outras despesas, Reitoria.
| 6.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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26/08/2024 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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