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Atividade 144498

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO -Tramitação de processosComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos.
Entregas Esperadas:Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento.
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.008230/2020-14, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de contratação de empresa especializada em serviços postais (Correios: malote e sedex), Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.007087/2024-77, inclusão de despacho e envio à unidade DAES.REI, em resposta a solicitação de que seja informado os saldos dos empenhos utilizados para pagamento de GECC aos servidores que irão atuar nas bancas de renda, heteroidentificação e biopsicossocial do PROSEL e SISU 2024, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23461.001334/2022-92 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas de exercícios anteriores de diárias para participação de servidor no encontro PROEN IN LOCO que ocorreu no dia 14/10/2022 no IFBA Campus Vitória da Conquista; 

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005640/2024-37, envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI e DEPAD.CFO em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para custear despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Recepcionista I, Campus Campo Formoso;

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.000457/2024-45, envio a DGCOF.REI, DEPLIC.REI e DEAC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com contratação de empresa para realizar o serviço de confecção de formulários de diplomas, PROEN/Reitoria;

Inclusão de documento nota de crédito 2024NC700131 e encaminhamento a DGCOF.REI, do processo SEI nº 23278.001299/2024-41, referente ao TED 12457/2023 recebido em 22/08/2024 para atender despesas conforme Termo de Cooperação - Pronatec Programa Mulheres Mil - 2º Ciclo;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.001637/2024-44 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho informando da impossibilidade de emissão de nota de empenho no processo SEI nº 23278.006575/2024-67 e devolução a DGCOF.REI e PROEN.REI, em virtude da insuficiência de crédito orçamentário na ação 20RL da PROEN, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.007278/2024-39 e envio a DGCOF.REI e PROEX.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão empenho para custear despesas com diárias nacionais para servidores que irão atuar no JIFBA/JOINDAF 2024;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000713/2024-02, inclusão de despacho  e devolução, a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, informando da impossibilidade de emissão de nota de empenho em virtude da ausência de crédito orçamentário na ação 20RL, Campus Lauro de Freitas.

 

 

8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
26/08/202410.00- 8.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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