Atividade 139160
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 23278.001163/2024-31 e emissão de nota de empenhos, 2024NE000317, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com aquisição de água mineral, Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.001429/2024-45 e emissão de nota de empenho, no Siafi Web, 2023NE000318, referente ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a estudantes que participarão do JIFBA/JOINDAF em 2024; Recebimento dos processos SEI nº 23278.012009/2023-11 e 23278.000821/2024-77 e emissão de notas de empenhos 2024NE000326, 2024NE000327, 2024NE000328 e 2024NE000329, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas serviços pessoa física e encargos, dos colaboradores(as) externos ao ifba que atuaram na comissão de verificação da reserva de vagas ações afirmativas/cotas sociais e renda do PROSEL e SISU/2024, Campus Lauro de Freitas; Recebimento dos processos SEI nº 23845.001107/2024-14 e 23278.006337/2024-51 e emissão de notas de empenhos, 2024NE000330 e 2024NE000331, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000128 e 2024NC000007 recebidas, Reitoria.
| 6.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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14/08/2024 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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