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Atividade 134237

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedoresComplexidade:III - 6.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de dados de fornecedores na planilha para controle de liquidação e pagamento.
Entregas Esperadas:Planilha
Tempo de exec. presencial:6.00Tempo de exec. remota:6.00
Horas Homologadas (atividades entregues):6.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Atividade concluída.

6.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
26/07/202410.00Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.015578/2023-09 (Pagamento) 3613668 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 19/07/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.007977/2023-98 (Liquidação de despesa) 3612397 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a No ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 18/07/2024 Contrato Nº 23279.002272/2023-84 (Liquidação de despesa) 3611693 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a not ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 18/07/2024 Solicitação Nº 23279.003461/2020-21 (Pagamento) 3607776 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 17/07/2024 Encaminhamento/providências Nº 23279.005940/2020-82 (Pagamento) 3607769 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Fatura nº 30843 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 17/07/2024 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Pagamento) 3607765 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 17/07/2024 Pagamento Nº 23279.008570/2023-88 (Pagamento) 3607756 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota FiscaL nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 17/07/2024 6.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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