Atividade 132023
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 12.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Recebimento do processo SEI nº 23278.000829/2024-33 e emissão de reforço de empenho 2024NE000098, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com pagamentos de juros e multas ao INSS - EFD-REINF, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000009/2024-41 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000133, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços de telefonia fixa, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000587/2024-88, e reforço da nota de empenho 2024NE000034, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas bolsas de iniciação científica, PRPGI/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000708/2024-91 e reforço da nota de empenho 2024NE000043, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de vigilância armada e desarmada, Campus Lauro de Freitas; Recebimento dos processos SEI nº 23278.000891/2024-25 e emissão das notas de empenho 2024NE000128, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com vigilância armada e desarmada, CTR São Desidério; Recebimento do processo SEI nº 23278.001629/2024-06 e emissão do reforço de empenho 2024NE000087, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, PROEN/Reitoria.
| 12.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 10.00 | - | 12.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
