Atividade 129916
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Recebimento dos processos SEI nº 23278.000016/2024-32 e 23278.000066/2024-21 e reforço das notas de empenhos 2024NE000026 e 2024NE000027, no Comprasnet e Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas e diárias nacionais, Reitoria; Cancelamento na nota de empenho 2024NE000092 para retificação no PTRES e emissão de novo empenho; Reforço da nota de empenho 2024NE000012 para custear despesas com assistência médica e odontológica dos servidores; Recebimento dos processos SEI nº 23278.002855/2024-04 e reforço da nota de empenho 2024NE000136, no Comprasnet, referente contratação de uso de licença de software para automatização de cálculos financeiros de pessoal, Reitoria; Recebimento dos processos SEI nº 23278.000949/2024-31 e reforço da nota de empenho 2024NE000126, no Comprasnet, referente contratação empresa para oferta de serviços de vigilância armada e desarmada, CTR Monte Santo.
| 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
