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Atividade 128382

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:III - 6.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais.
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:6.00Tempo de exec. remota:6.00
Horas Homologadas (atividades entregues):6.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Realização de consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados para eventuais empenhos, referentes às solicitações de processos encaminhados ao Setor Orçamentário.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000593/2024-49, onde a Coordenação de Orçamento reiterou ao Setor de Nutrição o encaminhamento já inserido, no sentido de que fosse dada destinação ao recurso para atender despesas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no montante atualmente disponível de R$ 49.794,00.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 0,01, para realização de reforço no Empenho 2024NE000004, emitido em favor da Empresa Baiana de Águas e Saneamento, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039 (novos dados para “detaorc” fornecidos quando da liberação dos 03/12 avos da LOA/2024).
Realização de consultas de saldos dos empenhos de anos anteriores (restos a pagar) no Sistema SERPRO, emitidos em favor da Empresa Poranduba Consultoria, Livraria Mente Sana, Cooperativa de Beneficiamento e Java Segurança, de modo a viabilizar a realização de possíveis anulações, tendo em vista o encerramento dos respectivos contratos.
Realização de anulação de R$ 10.000,00 no Empenho 2024NE000003 (Rede Locação de Mão de obra), no item de apoio administrativo (01) e realização de reforço no mesmo empenho e no mesmo valor para o item de limpeza e conservação (02), a pedido do Departamento Financeiro.
Realização de cancelamento nos Empenhos 2021NE000025, 2021NE000047, 2021NE0000048 e 2023NE00005, nos valores de R$ 15,27, R$ 40,00, R$ 50,26 e R$ 0,01, respectivamente, no Tesouro SIAFI, a fim de promover regularização orçamentária, mediante anulação de saldos não utilizados. Foram gerados os seguintes documentos contábeis: 2024R0000088, 2024RO000089, 2024RO000090 e 2024RO000091.

6.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
12/07/202410.00- 6.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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