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Atividade 126977

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão de nota de empenho,
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.002855/2024-04 e emissão de empenho 2024NE00136, no Comprasnet, referente Contratação de uso de licença de software para automatização de cálculos financeiros de pessoal, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000406/2024-13 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000094, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000716/2024-38 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000134, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000841/2024-48 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000096, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000684/2024-71 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000059, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de água encanada e esgoto, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000596/2024-79 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000090, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com diárias no país para servidores, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003137/2024-47 e emissão de notas de empenhos 2024NE000137 e 2024NE000138, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados e do INSS, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000669/2023-41 e emissão de notas de empenhos 2024NE000139 e 2024NE000140, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas colaboradores externos que atuaram na Comissão de Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda dos processos de ingresso no IFBA;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000005/2024-63 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000105 e 2024NE000106, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000004/2024-19 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000099, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de água encanada e esgoto, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001534/2024-84 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000071, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com diárias no país para servidores, Campus Euclides da Cunha.

 

 

8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
22/04/202410.00- 8.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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