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Atividade 126504

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialComplexidade:IX - 32.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Realização de Pagamento das Notas Fiscais e retenções de tributos, de acordo com a disponibilidade financeira, assim como realizar semanalmente cálculo e solicitação de financeira através da Programação Financeira. Escrituração EFD - REINF
Entregas Esperadas:Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos
Tempo de exec. presencial:32.00Tempo de exec. remota:32.00
Horas Homologadas (atividades entregues):32.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

1- Foram revisadas 02 Liquidações e consequentemente a emissão de 02 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira. 

2 - Dentre as liquidações de TED, só ficou pendente aguardando a disponibilidade financeira, a liquidação 2024NP000077 - Ref. a aquisição de microcomputadores.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias.

4 - Foram realizadas as seguintes programações financeiras no SIAFI:

  000022 09Abr24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA      
  000023 09Abr24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA      
 

5 - Foram pagos os seguintes DAR relativos ao ISS devido do município, conforme extração SIAFI:

   800017 09Abr24 1113 10774803000157                    486,24   

6 - Foi realizada a escrituração e o registro da EFD-REINF no E-CAC para a Receita Federal das retenções referentes as contribuições previdenciárias, conforme comprovante em anexo. 

7- Foi realizada a escrituração e o registro da EFD-REINF no E-CAC para a Receita Federal das retenções referentes as contribuições federais(IR/PIS/COFINS/CSLL), conforme comprovante em anexo.

8 - Foi emitida a nota de Empenho 2024NE000023, ref. ao processo 23847.000318/2024-10,  devido as férias do servidor responsável. 

9 - Foi realizada da baixa de almoxarifado, conforme Proc 23847.000093/2024-00, através do Documento SIAFI 2024PA5.

10  - Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema. 

32.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
11/06/202410.00- 32.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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