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Atividade 125271

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:III - 6.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais.
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:6.00Tempo de exec. remota:6.00
Horas Homologadas (atividades entregues):6.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.
Realização de anulação de R$ 2.634,62 no Empenho 2024NE000015, emitido em favor da Empresa Tempecontrol, no Sistema do Tesouro/SIAFI, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar do Campus.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.634,62, para realização de emissão de empenho para o pagamento à Empresa Tempecontrol referente ao fornecimento de peças para condicionadores de ar, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339039, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339030.
Emissão do Empenho 2024NE000030 em favor da Empresa Tempecontrol, no valor de R$ 2.634,62, para fornecimento de peças para condicionadores de ar do Campus Feira de Santana, e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000139/2024-98.
Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas notas de empenhos emitidas no ano de 2024, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção de novos empenhos, a exemplo do Empenho n. 2024NE000030).
Realização de anulação do valor de R$ 10.660,83 no Empenho 2024NE000026, emitido em favor da Empresa CONTRATE, a fim de utilizar os recursos para realização de reforço no empenho 2024NE000012.
Realização de reforço no valor de R$ 10.660,83 no Empenho 2024NE000012, emitido em favor da Empresa PLANSUL, a pedido do Departamento Financeiro.
Realização de anulação do valor de R$ 39.900,00 no Empenho 2024NE000026, emitido em favor da Empresa CONTRATE, a fim de utilizar os recursos para realização de reforço no empenho 2024NE000002.
Realização de reforço no valor de R$ 39.900,00 no Empenho 2024NE000002, emitido em favor da Empresa MAP Vigilância, a pedido do Departamento Financeiro, para viabilizar o pagamento da Nota Fiscal do mês de fevereiro de 2024.

6.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
01/04/202410.00- 6.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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