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Atividade 125137

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:V - 12.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão de nota de empenho,
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:12.00Tempo de exec. remota:12.00
Horas Homologadas (atividades entregues):12.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.002091/2024-49 e emissão de nota de empenho, 2024NE0001113, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada em recarga de extintores, Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000710/2024-61 e reforço da nota de empenho 2024NE000042, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de Recepcionista I, Recepcionista III, Porteiro, Contínuo, Operador de Fotocopiadora e Manobrista, Campus Lauro de Freitas;

Recebimento dos processos SEI nº 23278.000709/2024-36 e 23278.000708/2024-91 e reforço das notas de empenhos 2024NE000046 e 2024NE000043, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de limpeza e conservação e vigilância armada e desarmada, respectivamente, Campus Lauro de Freitas;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000705/2024-58 e e emissão das notas de empenhos 2024NE000115 e 2024NE000116, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminação pública, Campus Lauro de Freitas;

Recebimento dos processos SEI nº 23278.000005/2024-63 e 23278.000233/2024-33 e reforço das notas de empenhos 2024NE000106,  2024NE000100 e 2024NE000101, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminação pública, Reitoria e Polo de Inovação;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001681/2024-54 e emissão da nota de empenho 2024NE000117, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto, Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000706/2024-01 e reforço da nota de empenho 2024NE000040, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto, Campus Lauro de Freitas;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000846/2024-71 e reforço da nota de empenho 2024NE000097, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa na oferta de intermediação de mão-se-obra, motorista, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.012366/2023-71 e emissão da nota de empenho 2024NE000118, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de seguros para veículos oficiais, Polo de Inovação;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e reforço da nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, com os créditos recebidos por meio da 2024NC000001 do Campus Porto Seguro, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000588/2024-22, 23278.000587/2024-88, 23278.000585/2024-99 e 23278.000932/2024-83 e reforço das notas de empenho 2024NE000033, 2024NE000034, 2024NE000035 e 2024NE000061 no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas bolsas de iniciação científica, PRPGI/Reitoria e Campus Euclides da Cunha;

Recebimento dos processos SEI nº 23278.000066/2024-21 e 23278.000018/2024-32 e reforço das notas de empenho 2024NE000027 e 2024NE000026, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias e passagens nacionais, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000011/2024-11 e emissão de reforço de empenho 2024NE000084, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de serviços de motorista, Reitoria.

 

 

12.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
22/04/202410.00- 12.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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