Atividade 125131
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 12.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Recebimento dos processos SEI nº 23278.001633/2024-66 e 23278.001799/2024-82, emissão de nota de empenho 2024NE000102 e 2024NE000104, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, PROEN e PRPGI/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000027/2024-23 e emissão da nota de empenho 2023NE000103, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com prestação de serviços continuados de combate a incêndio, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000005/2024-63 e emissão de notas de empenhos, 2024NE000105, 2024NE000106 e 2024NE000122 no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, taxa de iluminação pública e serviços de manutenção veicular, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000027/2024-23 e emissão de nota de empenhos 2024NE000108, no Comprasnet, referente a aquisição de software de gerenciamento, Reitoria;
| 12.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 10.00 | - | 12.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
